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更新日:2011年10月27日

平成16年度三浦市決算の概要

1.平成16年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算対前年度比較 (金額単位:円)

会計区分

平成16年度

平成15年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

16,675,383,775

15,444,395,342

1,230,988,433

8.0

減税補てん債借換による公債費及び土地開発
公社への貸付金の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

5,158,839,152

5,226,880,382

-68,041,230

- 1.3

老人保健拠出金の減少
老人保健医療事業会計

4,182,400,738

4,279,080,696

-96,679,958

- 2.3

老人医療の受給対象年齢引き上げによる受給
対象者の減少に伴う、医療給付の減少
介護保険事業会計

2,613,464,713

2,350,784,200

262,680,513

11.2

介護認定者増加に伴う給付費の増加
市場事業会計

583,876,547

531,426,360

52,450,187

9.9

台風被害による災害復旧工事費の増加
公共下水道事業会計

1,031,815,375

1,377,686,470

-345,871,095

- 25.1

整備工事費及び公債費の減少

小 計

13,570,396,525

13,765,858,108

-195,461,583

- 1.4

 

企業
会計

病院事業会計

3,807,326,348

5,298,951,734

-1,491,625,386

- 28.1

病院建替え工事終了による減少
水道事業会計

2,423,288,217

2,519,623,964

-96,335,747

- 3.8

配水管整備事業費の減少

小 計

6,230,614,565

7,818,575,698

-1,587,961,133

- 20.3

 

合 計

36,476,394,865

37,028,829,148

-552,434,283

- 1.5

 

2.平成16年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科      目

平成16年度

構成比(%)

平成15年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

6,576,542,597

38.4

6,628,887,054

42.8

-52,344,457

- 0.8

2

地方譲与税

256,641,000

1.5

160,254,000

1.0

96,387,000

60.1

3

利子割交付金

36,816,000

0.2

42,413,000

0.3

-5,597,000

- 13.2

4

配当割交付金

10,613,000

0.1

 

 

10,613,000

皆増

5

株式等譲渡所得割交付金

11,617,000

0.1

 

 

11,617,000

皆増

6

地方消費税交付金

441,093,000

2.6

391,708,000

2.5

49,385,000

12.6

7

自動車取得税交付金

177,983,000

1.0

183,000,000

1.2

-5,017,000

- 2.7

8

地方特例交付金

200,246,000

1.2

220,787,000

1.4

-20,541,000

- 9.3

9

地方交付税

2,409,828,000

14.1

2,594,475,000

16.7

-184,647,000

- 7.1

10

交通安全対策特別交付金

10,235,000

0.1

11,068,000

0.1

-833,000

- 7.5

11

分担金及び負担金

97,196,583

0.6

101,251,650

0.7

-4,055,067

- 4.0

12

使用料及び手数料

176,611,869

1.0

173,711,079

1.1

2,900,790

1.7

13

国庫支出金

1,035,337,521

6.0

1,105,293,793

7.1

-69,956,272

- 6.3

14

県支出金

641,277,024

3.7

742,329,547

4.8

-101,052,523

- 13.6

15

財産収入

43,360,162

0.2

13,689,653

0.1

29,670,509

216.7

16

寄附金

232,947,170

1.4

133,939,040

0.9

99,008,130

73.9

17

繰入金

93,486,000

0.5

218,692,000

1.4

-125,206,000

- 57.3

18

繰越金

44,933,311

0.3

217,036,693

1.4

-172,103,382

- 79.3

19

諸収入

2,103,125,430

12.3

608,516,144

3.9

1,494,609,286

245.6

20

市債

2,512,000,000

14.7

1,950,300,000

12.6

561,700,000

28.8

17,111,889,667

100.0

15,497,351,653

100.0

1,614,538,014

10.4

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科      目

平成16年度

構成比(%)

平成15年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

218,251,799

1.3

221,881,535

1.4

-3,629,736

- 1.6

2

総務費

3,507,992,814

21.0

2,309,223,824

15.0

1,198,768,990

51.9

3

民生費

3,426,282,341

20.6

3,278,730,006

21.2

147,552,335

4.5

4

衛生費

1,923,711,460

11.5

2,347,711,259

15.2

-423,999,799

- 18.1

5

農林水産業費

1,242,951,099

7.5

1,244,052,897

8.1

-1,101,798

- 0.1

6

商工費

297,450,231

1.8

290,593,470

1.9

6,856,761

2.4

7

土木費

1,041,632,991

6.2

1,572,840,397

10.2

-531,207,406

- 33.8

8

消防費

760,782,377

4.6

865,223,518

5.6

-104,441,141

- 12.1

9

教育費

1,470,891,195

8.8

1,656,108,325

10.7

-185,217,130

- 11.2

10

災害復旧費

32,344,235

0.2

7,190,400

0.0

25,153,835

349.8

11

公債費

2,753,093,233

16.5

1,650,839,711

10.7

1,102,253,522

66.8

16,675,383,775

100.0

15,444,395,342

100.0

1,230,988,433

8.0

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科      目

平成16年度

構成比(%)

平成15年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

4,370,154

26.2

4,575,853

29.6

-205,699

-4.5

2

物件費

1,743,799

10.5

1,971,095

12.8

-227,296

-11.5

3

維持補修費

104,281

0.6

170,801

1.1

-66,520

-38.9

4

扶助費

1,805,712

10.8

1,687,416

10.9

118,296

7.0

5

補助費等

612,274

3.7

704,945

4.6

-92,671

-13.1

6

普通建設事業費

973,275

5.9

1,452,076

9.4

-478,801

-33.0

7

災害復旧事業費

32,344

0.2

7,190

0.0

25,154

349.8

8

公債費

2,753,093

16.5

1,650,840

10.7

1,102,253

66.8

9

積立金

34,162

0.2

113,227

0.7

-79,065

-69.8

10

出資金

2,653

0.0

7,853

0.1

-5,200

-66.2

11

貸付金

2,003,040

12.0

503,520

3.3

1,499,520

297.8

12

繰出金

2,240,597

13.4

2,599,579

16.8

-358,982

13.8

16,675,384

100.0

15,444,395

100.0

1,230,989

8.0

*表示単位が四捨五入しているため表示単位が合わない場合があります。

3.平成16年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科      目

平成16年度

平成15年度

増 減 額

伸率(%)

自 主
財 源

市税

6,576,543

6,628,887

-52,344

- 0.8

諸収入ほか

2,653,241

1,031,108

1,622,133

157.3

繰入金

93,486

218,692

-125,206

-57.3

繰越金

44,933

217,037

-172,104

-79.3

小計

9,368,203

8,095,724

1,272,479

15.7

依 存
財 源

地方交付税

2,409,828

2,594,475

-184,647

-7.1

国県支出金

1,676,615

1,847,623

-171,008

-9.3

地方譲与税等

1,145,244

1,009,230

136,014

13.5

市債

2,512,000

1,950,300

561,700

28.8

小計

7,743,687

7,401,628

342,059

4.6

合      計

17,111,890

15,497,352

1,614,538

10.4

*表示単位が四捨五入しているため表示単位が合わない場合があります。

 

  • 市税は、5年連続して減少となっています。過去10年間で最も低い額となりました。
  • 諸収入の大幅な増加は、土地開発公社貸付金の返還金(15億円)によるものです。
  • 繰入金は財政調整基金の取り崩しを最小限に抑えた結果、約1億円減少しました。
  • 市債の増加は、減税補てん債の借換を行った結果です。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科      目

平成16年度

平成15年度

増 減 額

伸率(%)

義務的
経 費

人件費

4,370,154

4,575,853

-205,699

-4.5

公債費

2,753,093

1,650,840

1,102,253

66.8

扶助費

1,805,712

1,687,416

118,296

7.0

小計

8,928,959

7,914,109

1,014,850

12.8

その他
経 費

普通建設事業費

973,275

1,452,076

-478,801

-33.0

繰出金

2,240,597

2,599,579

-358,982

-13.8

その他

4,532,553

3,478,631

1,053,922

30.3

小計

7,746,425

7,530,286

216,139

2.9

合      計

16,675,384

15,444,395

1,230,989

8.0

*表示単位が四捨五入しているため表示単位が合わない場合があります。

 

  • 職員給、職員数の削減及び退職手当の減により、人件費が減少しました。
  • 公債費の大幅な増加は、減税補てん債の借換を行った結果です。
  • 扶助費は、小児医療対象年齢の1歳引き上げなどにより増加しました。
  • 繰出金は、国保会計及び下水道会計分が減少しました。
  • その他のうち、土地開発公社への貸付金(15億円)が増加しました。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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