総合案内 > 市政情報 > 決算 > 平成16年度三浦市決算の概要
ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
(1)全会計決算対前年度比較 (金額単位:円)
|
会計区分 |
平成16年度 |
平成15年度 |
増減額 |
伸率(%) |
主 な 増 減 理 由 |
|
|
一 般 会 計 |
16,675,383,775 |
15,444,395,342 |
1,230,988,433 |
8.0 |
減税補てん債借換による公債費及び土地開発 公社への貸付金の増加 |
|
|
特別 |
国民健康保険事業会計 |
5,158,839,152 |
5,226,880,382 |
-68,041,230 |
- 1.3 |
老人保健拠出金の減少 |
| 老人保健医療事業会計 |
4,182,400,738 |
4,279,080,696 |
-96,679,958 |
- 2.3 |
老人医療の受給対象年齢引き上げによる受給 対象者の減少に伴う、医療給付の減少 |
|
| 介護保険事業会計 |
2,613,464,713 |
2,350,784,200 |
262,680,513 |
11.2 |
介護認定者増加に伴う給付費の増加 | |
| 市場事業会計 |
583,876,547 |
531,426,360 |
52,450,187 |
9.9 |
台風被害による災害復旧工事費の増加 | |
| 公共下水道事業会計 |
1,031,815,375 |
1,377,686,470 |
-345,871,095 |
- 25.1 |
整備工事費及び公債費の減少 | |
|
小 計 |
13,570,396,525 |
13,765,858,108 |
-195,461,583 |
- 1.4 |
||
|
企業 |
病院事業会計 |
3,807,326,348 |
5,298,951,734 |
-1,491,625,386 |
- 28.1 |
病院建替え工事終了による減少 |
| 水道事業会計 |
2,423,288,217 |
2,519,623,964 |
-96,335,747 |
- 3.8 |
配水管整備事業費の減少 | |
|
小 計 |
6,230,614,565 |
7,818,575,698 |
-1,587,961,133 |
- 20.3 |
||
|
合 計 |
36,476,394,865 |
37,028,829,148 |
-552,434,283 |
- 1.5 |
||
(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)
|
科 目 |
平成16年度 |
構成比(%) |
平成15年度 |
構成比(%) |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
1 |
市税 |
6,576,542,597 |
38.4 |
6,628,887,054 |
42.8 |
-52,344,457 |
- 0.8 |
|
2 |
地方譲与税 |
256,641,000 |
1.5 |
160,254,000 |
1.0 |
96,387,000 |
60.1 |
|
3 |
利子割交付金 |
36,816,000 |
0.2 |
42,413,000 |
0.3 |
-5,597,000 |
- 13.2 |
|
4 |
配当割交付金 |
10,613,000 |
0.1 |
|
|
10,613,000 |
皆増 |
|
5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
11,617,000 |
0.1 |
|
|
11,617,000 |
皆増 |
|
6 |
地方消費税交付金 |
441,093,000 |
2.6 |
391,708,000 |
2.5 |
49,385,000 |
12.6 |
|
7 |
自動車取得税交付金 |
177,983,000 |
1.0 |
183,000,000 |
1.2 |
-5,017,000 |
- 2.7 |
|
8 |
地方特例交付金 |
200,246,000 |
1.2 |
220,787,000 |
1.4 |
-20,541,000 |
- 9.3 |
|
9 |
地方交付税 |
2,409,828,000 |
14.1 |
2,594,475,000 |
16.7 |
-184,647,000 |
- 7.1 |
|
10 |
交通安全対策特別交付金 |
10,235,000 |
0.1 |
11,068,000 |
0.1 |
-833,000 |
- 7.5 |
|
11 |
分担金及び負担金 |
97,196,583 |
0.6 |
101,251,650 |
0.7 |
-4,055,067 |
- 4.0 |
|
12 |
使用料及び手数料 |
176,611,869 |
1.0 |
173,711,079 |
1.1 |
2,900,790 |
1.7 |
|
13 |
国庫支出金 |
1,035,337,521 |
6.0 |
1,105,293,793 |
7.1 |
-69,956,272 |
- 6.3 |
|
14 |
県支出金 |
641,277,024 |
3.7 |
742,329,547 |
4.8 |
-101,052,523 |
- 13.6 |
|
15 |
財産収入 |
43,360,162 |
0.2 |
13,689,653 |
0.1 |
29,670,509 |
216.7 |
|
16 |
寄附金 |
232,947,170 |
1.4 |
133,939,040 |
0.9 |
99,008,130 |
73.9 |
|
17 |
繰入金 |
93,486,000 |
0.5 |
218,692,000 |
1.4 |
-125,206,000 |
- 57.3 |
|
18 |
繰越金 |
44,933,311 |
0.3 |
217,036,693 |
1.4 |
-172,103,382 |
- 79.3 |
|
19 |
諸収入 |
2,103,125,430 |
12.3 |
608,516,144 |
3.9 |
1,494,609,286 |
245.6 |
|
20 |
市債 |
2,512,000,000 |
14.7 |
1,950,300,000 |
12.6 |
561,700,000 |
28.8 |
|
計 |
17,111,889,667 |
100.0 |
15,497,351,653 |
100.0 |
1,614,538,014 |
10.4 |
|
(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)
|
科 目 |
平成16年度 |
構成比(%) |
平成15年度 |
構成比(%) |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
1 |
議会費 |
218,251,799 |
1.3 |
221,881,535 |
1.4 |
-3,629,736 |
- 1.6 |
|
2 |
総務費 |
3,507,992,814 |
21.0 |
2,309,223,824 |
15.0 |
1,198,768,990 |
51.9 |
|
3 |
民生費 |
3,426,282,341 |
20.6 |
3,278,730,006 |
21.2 |
147,552,335 |
4.5 |
|
4 |
衛生費 |
1,923,711,460 |
11.5 |
2,347,711,259 |
15.2 |
-423,999,799 |
- 18.1 |
|
5 |
農林水産業費 |
1,242,951,099 |
7.5 |
1,244,052,897 |
8.1 |
-1,101,798 |
- 0.1 |
|
6 |
商工費 |
297,450,231 |
1.8 |
290,593,470 |
1.9 |
6,856,761 |
2.4 |
|
7 |
土木費 |
1,041,632,991 |
6.2 |
1,572,840,397 |
10.2 |
-531,207,406 |
- 33.8 |
|
8 |
消防費 |
760,782,377 |
4.6 |
865,223,518 |
5.6 |
-104,441,141 |
- 12.1 |
|
9 |
教育費 |
1,470,891,195 |
8.8 |
1,656,108,325 |
10.7 |
-185,217,130 |
- 11.2 |
|
10 |
災害復旧費 |
32,344,235 |
0.2 |
7,190,400 |
0.0 |
25,153,835 |
349.8 |
|
11 |
公債費 |
2,753,093,233 |
16.5 |
1,650,839,711 |
10.7 |
1,102,253,522 |
66.8 |
|
計 |
16,675,383,775 |
100.0 |
15,444,395,342 |
100.0 |
1,230,988,433 |
8.0 |
|
(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成16年度 |
構成比(%) |
平成15年度 |
構成比(%) |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
1 |
人件費 |
4,370,154 |
26.2 |
4,575,853 |
29.6 |
-205,699 |
-4.5 |
|
2 |
物件費 |
1,743,799 |
10.5 |
1,971,095 |
12.8 |
-227,296 |
-11.5 |
|
3 |
維持補修費 |
104,281 |
0.6 |
170,801 |
1.1 |
-66,520 |
-38.9 |
|
4 |
扶助費 |
1,805,712 |
10.8 |
1,687,416 |
10.9 |
118,296 |
7.0 |
|
5 |
補助費等 |
612,274 |
3.7 |
704,945 |
4.6 |
-92,671 |
-13.1 |
|
6 |
普通建設事業費 |
973,275 |
5.9 |
1,452,076 |
9.4 |
-478,801 |
-33.0 |
|
7 |
災害復旧事業費 |
32,344 |
0.2 |
7,190 |
0.0 |
25,154 |
349.8 |
|
8 |
公債費 |
2,753,093 |
16.5 |
1,650,840 |
10.7 |
1,102,253 |
66.8 |
|
9 |
積立金 |
34,162 |
0.2 |
113,227 |
0.7 |
-79,065 |
-69.8 |
|
10 |
出資金 |
2,653 |
0.0 |
7,853 |
0.1 |
-5,200 |
-66.2 |
|
11 |
貸付金 |
2,003,040 |
12.0 |
503,520 |
3.3 |
1,499,520 |
297.8 |
|
12 |
繰出金 |
2,240,597 |
13.4 |
2,599,579 |
16.8 |
-358,982 |
13.8 |
|
計 |
16,675,384 |
100.0 |
15,444,395 |
100.0 |
1,230,989 |
8.0 |
|
*表示単位が四捨五入しているため表示単位が合わない場合があります。
(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成16年度 |
平成15年度 |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
自 主 |
市税 |
6,576,543 |
6,628,887 |
-52,344 |
- 0.8 |
|
諸収入ほか |
2,653,241 |
1,031,108 |
1,622,133 |
157.3 |
|
|
繰入金 |
93,486 |
218,692 |
-125,206 |
-57.3 |
|
|
繰越金 |
44,933 |
217,037 |
-172,104 |
-79.3 |
|
|
小計 |
9,368,203 |
8,095,724 |
1,272,479 |
15.7 |
|
|
依 存 |
地方交付税 |
2,409,828 |
2,594,475 |
-184,647 |
-7.1 |
|
国県支出金 |
1,676,615 |
1,847,623 |
-171,008 |
-9.3 |
|
|
地方譲与税等 |
1,145,244 |
1,009,230 |
136,014 |
13.5 |
|
|
市債 |
2,512,000 |
1,950,300 |
561,700 |
28.8 |
|
|
小計 |
7,743,687 |
7,401,628 |
342,059 |
4.6 |
|
|
合 計 |
17,111,890 |
15,497,352 |
1,614,538 |
10.4 |
|
*表示単位が四捨五入しているため表示単位が合わない場合があります。
(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成16年度 |
平成15年度 |
増 減 額 |
伸率(%) |
|
|
義務的 |
人件費 |
4,370,154 |
4,575,853 |
-205,699 |
-4.5 |
|
公債費 |
2,753,093 |
1,650,840 |
1,102,253 |
66.8 |
|
|
扶助費 |
1,805,712 |
1,687,416 |
118,296 |
7.0 |
|
|
小計 |
8,928,959 |
7,914,109 |
1,014,850 |
12.8 |
|
|
その他 |
普通建設事業費 |
973,275 |
1,452,076 |
-478,801 |
-33.0 |
|
繰出金 |
2,240,597 |
2,599,579 |
-358,982 |
-13.8 |
|
|
その他 |
4,532,553 |
3,478,631 |
1,053,922 |
30.3 |
|
|
小計 |
7,746,425 |
7,530,286 |
216,139 |
2.9 |
|
|
合 計 |
16,675,384 |
15,444,395 |
1,230,989 |
8.0 |
|
*表示単位が四捨五入しているため表示単位が合わない場合があります。
![]()
部署名:政策経営部財政課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836