トップページ > 市政情報 > 三浦市の財政 > 予算 > 平成16年度三浦市予算の概要

ここから本文です。

更新日:2011年10月27日

平成16年度三浦市予算の概要

1.平成16年度  三浦市全会計予算

  (1)  全会計予算対前年度比較      (金額単位:千円)

会計区分

平成16年度

平成15年度

比較

伸率(%)

備考

一    般    会    計

15,199,340

15,767,083

- 567,743

- 3.6

 

特別
会計

国民健康保険事業会計

5,256,355

5,350,348

- 93,993

- 1.8

加入者数  25,057人

老人保健医療事業会計

4,059,746

4,383,750

- 324,004

- 7.4

医療受給対象者数  6,800人

介護保険事業会計

2,654,584

2,276,645

377,939

16.6

第1号被保険者数  11,378人

市場事業会計

548,806

553,959

- 5,153

- 0.9

水揚量  45,806t  水揚金額  397億3,323万円

公共下水道事業会計

1,035,839

1,255,570

 - 219,731

- 17.5

東部処理区計画区域  370.5ha

小    計

13,555,330

13,820,272

- 264,942

- 1.9

 

企業
会計

病院事業会計

3,874,307

5,424,766

- 1,550,459

- 28.6

病床数  136床(一般136床)
1日平均患者数  入院125人  通院600人

水道事業会計

2,556,960

2,702,953

- 145,993

- 5.4

給水人口  50,330人
年間配水量  7,611,100立米

小    計

6,431,267

8,127,719

- 1,696,452

- 20.9

 

合          計

35,185,937

37,715,074

- 2,529,137

- 6.7

市民一人当たり予算額  681,911円

2.平成16年度  一般会計予算款別性質別対前年度比較

  (1)  歳  入(款  別)      (金額単位:千円)

科              目

平成16年度

構成比(%)

平成15年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

6,518,282

42.9

6,812,312

43.2

- 294,030

- 4.3

2

地方譲与税

253,800

1.7

157,000

1.0

96,800

61.7

3

利子割交付金

50,600

0.3

32,000

0.2

18,600

58.1

4

配当割交付金

21,900

0.1

 

 

21,900

皆増

5

株式等譲渡所得割交付金

13,400

0.1

 

 

13,400

皆増

6

地方消費税交付金

418,200

2.8

350,000

2.2

68,200

19.5

7

自動車取得税交付金

185,900

1.2

147,000

0.9

38,900

26.5

8

地方特例交付金

188,900

1.2

221,000

1.4

- 32,100

- 14.5

9

地方交付税

2,217,000

14.6

2,665,000

16.9

- 448,000

- 16.8

10

交通安全対策特別交付金

11,000

0.1

11,000

0.1

0

0.0

11

分担金及び負担金

108,515

0.7

111,006

0.7

- 2,491

- 2.2

12

使用料及び手数料

182,083

1.2

188,265

1.2

- 6,182

- 3.3

13

国庫支出金

1,099,665

7.2

1,150,584

7.3

- 50,919

- 4.4

14

県支出金

661,288

4.4

782,295

5.0

- 121,007

- 15.5

15

財産収入

46,158

0.3

53,859

0.3

- 7,701

- 14.3

16

寄附金

216,022

1.4

21,672

0.1

194,350

896.8

17

繰入金

103,230

0.7

470,709

3.0

- 367,479

- 78.1

18

繰越金

1

0.0

200,000

1.3

- 199,999

- 100.0

19

諸収入

562,096

3.7

593,981

3.8

- 31,885

- 5.4

20

市債

2,341,300

15.4

1,799,400

11.4

541,900

30.1

15,199,340

100.0

15,767,083

100.0

- 567,743

- 3.6

  (2)  歳  出(款  別)      (金額単位:千円)

科              目

平成16年度

構成比(%)

平成15年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

219,687

1.4

236,760

1.5

- 17,073

- 7.2

2

総務費

1,745,497

11.5

2,019,658

12.8

- 274,161

- 13.6

3

民生費

3,509,974

23.1

3,417,176

21.7

92,798

2.7

4

衛生費

2,007,722

13.2

2,613,484

16.6

- 605,762

-  23.2

5

農林水産業費

1,286,891

8.5

1,297,846

8.2

- 10,955

- 0.8

6

商工費

282,678

1.9

302,603

1.9

- 19,925

- 6.6

7

土木費

1,060,325

7.0

1,654,356

10.5

- 594,031

- 35.9

8

消防費

729,419

4.8

897,720

5.7

- 168,301

- 18.7

9

教育費

1,550,719

10.2

1,731,947

11.0

- 181,228

- 10.5

10

災害復旧費

56

0.0

56

0.0

0

0.0

11

公債費

2,756,372

18.1

1,545,477

9.8

1,210,895

78.4

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,199,340

100.0

15,767,083

100.0

- 567,743

- 3.6

  (3)  歳  出(性質別)      (金額単位:千円)

科              目

平成16年度

構成比(%)

平成15年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

人件費

4,164,639

27.4

4,450,401

28.2

- 285,762

- 6.4

2

物件費

1,908,894

12.6

2,163,306

13.7

- 254,412

- 11.8

3

維持補修費

81,879

0.6

163,672

1.1

- 81,793

- 50.0

4

扶助費

1,878,627

12.4

1,798,171

11.4

80,456

4.5

5

補助費等

534,989

3.5

664,640

4.2

- 129,651

- 19.5

6

普通建設事業費

1,012,593

6.7

1,675,488

10.6

- 662,895

- 39.6

7

災害復旧事業費

56

0.0

56

0.0

0

0.0

8

公債費

2,756,372

18.1

1,545,477

9.8

1,210,895

78.4

9

積立金

50,271

0.3

1,679

0.0

48,592

2,894.1

10

出資金

2,653

0.0

7,853

0.1

- 5,200

- 66.2

11

貸付金

504,240

3.3

504,240

3.2

0

0.0

12

繰出金

2,254,127

14.8

2,742,100

17.4

- 487,973

- 17.8

13

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

15,199,340

100.0

15,767,083

100.0

- 567,743

- 3.6

お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

ページの先頭へ戻る