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更新日:2011年10月27日

平成17年度三浦市決算の概要

1.平成17年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算対前年度比較 (金額単位:円)

会計区分

平成17年度

平成16年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

16,750,882,011

16,675,383,775

75,498,236

0.5

三浦スポーツ公園の整備にかかる工事費及び小児医療費の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

5,410,865,036

5,158,839,152

252,025,884

4.9

一般被保険者、退職被保険者等療養給付費の増加
老人保健医療事業会計

4,177,397,620

4,182,400,738

- 5,003,118

- 0.1

16年度の医療給付費精算に伴う償還金の減少
介護保険事業会計

2,752,561,822

2,613,464,713

139,097,109

5.3

介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加
市場事業会計

534,705,521

583,876,547

- 49,171,026

- 8.4

台風被害(16年度)による災害復旧工事費の減少
公共下水道事業会計

992,837,070

1,031,815,375

- 38,978,305

- 3.8

公債費の減少

小 計

13,868,367,069

13,570,396,525

297,970,544

2.2

 

企業
会計

病院事業会計

3,128,078,747

3,807,326,348

- 679,247,601

- 17.8

病院建替え工事終了による減少
水道事業会計

2,507,239,560

2,423,288,217

83,951,343

3.5

松輪配水池改築事業費の増加

小 計

5,635,318,307

6,230,614,565

- 595,296,258

- 9.6

 

合 計

36,254,567,387

36,476,394,865

- 221,827,478

- 0.6

 

2.平成17年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成17年度

構成比(%)

平成16年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

6,559,592,426

38.4

6,576,542,597

38.4

- 16,950,171

- 0.3

2

地方譲与税

351,381,000

2.1

256,641,000

1.5

94,740,000

36.9

3

利子割交付金

25,668,000

0.1

36,816,000

0.2

- 11,148,000

- 30.3

4

配当割交付金

17,729,000

0.1

10,613,000

0.1

7,116,000

67.0

5

株式等譲渡所得割交付金

25,699,000

0.1

11,617,000

0.1

14,082,000

121.2

6

地方消費税交付金

415,440,000

2.4

441,093,000

2.6

- 25,653,000

- 5.8

7

自動車取得税交付金

186,331,000

1.1

177,983,000

1.0

8,348,000

4.7

8

地方特例交付金

206,657,000

1.2

200,246,000

1.2

6,411,000

3.2

9

地方交付税

2,430,672,000

14.2

2,409,828,000

14.1

20,844,000

0.9

10

交通安全対策特別交付金

9,639,000

0.1

10,235,000

0.1

- 596,000

- 5.8

11

分担金及び負担金

99,363,400

0.6

97,196,583

0.6

2,166,817

2.2

12

使用料及び手数料

170,762,846

1.0

176,611,869

1.0

- 5,849,023

- 3.3

13

国庫支出金

1,106,596,713

6.5

1,035,337,521

6.0

71,259,192

6.9

14

県支出金

728,395,561

4.3

641,277,024

3.7

87,118,537

13.6

15

財産収入

98,432,366

0.6

43,360,162

0.2

55,072,204

127.0

16

寄附金

63,882,281

0.4

232,947,170

1.4

- 169,064,889

- 72.6

17

繰入金

189,341,721

1.1

93,486,000

0.5

95,855,721

102.5

18

繰越金

223,969,892

1.3

44,933,311

0.3

179,036,581

398.5

19

諸収入

2,908,339,527

17.0

2,103,125,430

12.3

805,214,097

38.3

20

市債

1,260,200,000

7.4

2,512,000,000

14.7

- 1,251,800,000

- 49.8

17,078,092,733

100.0

17,111,889,667

100.0

- 33,796,934

- 0.2

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成17年度

構成比(%)

平成16年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

217,284,492

1.3

218,251,799

1.3

-967,307

- 0.4

2

総務費

4,425,192,548

26.4

3,507,992,814

21.0

917,199,734

26.1

3

民生費

3,569,897,498

21.3

3,426,282,341

20.6

143,615,157

4.2

4

衛生費

2,046,929,245

12.2

1,923,711,460

11.5

123,217,785

6.4

5

農林水産業費

1,146,274,037

6.9

1,242,951,099

7.5

-96,677,062

- 7.8

6

商工費

338,968,026

2.0

297,450,231

1.8

41,517,795

14.0

7

土木費

1,246,726,079

7.4

1,041,632,991

6.2

205,093,088

19.7

8

消防費

775,201,256

4.6

760,782,377

4.6

14,418,879

1.9

9

教育費

1,398,881,868

8.4

1,470,891,195

8.8

-72,009,327

- 4.9

10

災害復旧費

1,576,627

0.0

32,344,235

0.2

-30,767,608

- 95.1

11

公債費

1,583,950,335

9.5

2,753,093,233

16.5

-1,169,142,898

- 42.5

16,750,882,011

100.0

16,675,383,775

100.0

75,498,236

0.5

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成17年度

構成比(%)

平成16年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

4,504,964

26.9

4,370,154

26.2

134,810

3.1

2

物件費

1,672,268

10.0

1,743,799

10.5

-71,531

-4.1

3

維持補修費

111,497

0.7

104,281

0.6

7,216

6.9

4

扶助費

1,904,823

11.4

1,805,712

10.8

99,111

5.5

5

補助費等

596,195

3.6

612,274

3.7

-16,079

-2.6

6

普通建設事業費

1,080,406

6.4

973,275

5.9

107,131

11.0

7

災害復旧事業費

1,577

0.0

32,344

0.2

-30,767

-95.1

8

公債費

1,583,950

9.5

2,753,093

16.5

-1,169,143

- 42.5

9

積立金

37,941

0.2

34,162

0.2

3,779

11.1

10

出資金

2,453

0.0

2,653

0.0

-200

-7.5

11

貸付金

2,735,560

16.3

2,003,040

12.0

732,520

36.6

12

繰出金

2,519,248

15.0

2,240,597

13.4

278,651

12.4

16,750,882

100.0

16,675,384

100.0

75,498

0.5

*表示単位で四捨五入をしているため合計が合わない場合があります。

3.平成17年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成17年度

平成16年度

増 減 額

伸率(%)

自 主
財 源

市税

6,559,592

6,576,543

-16,951

-0.3

諸収入ほか

3,340,780

2,653,241

687,539

25.9

繰入金

189,342

93,486

95,856

102.5

繰越金

223,970

44,933

179,037

398.5

小計

10,313,684

9,368,203

945,481

10.1

依 存
財 源

地方交付税

2,430,672

2,409,828

20,844

0.9

国県支出金

1,834,993

1,676,615

158,378

9.4

地方譲与税ほか

1,238,544

1,145,244

93,300

8.1

市債

1,260,200

2,512,000

-1,251,800

-49.8

小計

6,764,409

7,743,687

-979,278

-12.6

合 計

17,078,093

17,111,890

-33,797

-0.2

*表示単位で四捨五入をしているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」は、6年連続して減少となっています。過去10年間で最も低い額となりました。
  • 「諸収入ほか」の大幅な増加は、土地開発公社貸付金の返還金(約23億円)によるものです。
  • 「地方譲与税ほか」の増加は、三位一体改革による所得譲与税等の増加によるものです。
  • 「市債」の大幅な減少は、平成16年度に減税補てん債の借換えを行ったからです。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成17年度

平成16年度

増 減 額

伸率(%)

義務的
経 費

人件費

4,504,964

4,370,154

134,810

3.1

公債費

1,583,950

2,753,093

-1,169,143

-42.5

扶助費

1,904,823

1,805,712

99,111

5.5

小計

7,993,737

8,928,959

-935,222

-10.5

その他
経 費

普通建設事業費

1,080,406

973,275

107,131

11.0

繰出金

2,519,248

2,240,597

278,651

12.4

その他

5,157,491

4,532,553

624,938

13.8

小計

8,757,145

7,746,425

1,010,720

13.0

合 計

16,750,882

16,675,384

75,498

0.5

*表示単位で四捨五入をしているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「公債費」の大幅な減少は、平成16年度減税補てん債の借換えを行ったからです。
  • 「扶助費」は、小児医療対象年齢の1歳引き上げなどにより増加しました。
  • 「繰出金」は、主に病院会計、下水道会計、老人会計分が増加しました。
  • 「その他」は、土地開発公社への貸付金(約23億円)が増加しました。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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