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更新日:2011年10月27日
平成17年度当初予算編成過程の公表について
三浦市は、昨年9月に、これまでのお役所的な『管理の論理』から『経営の論理』へと根本から改めることにしました。
そして、その道案内の役割を果たす「行政革命戦略~五つの宣言」(PDF:197KB)を発表しました。
この中では「まるはだか宣言」をしています。これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表することとします。
|
回 数 |
公表方法 |
時 期 等 |
内 容 |
|
|
1回目 |
HP |
平成16年12月16日 |
|
|
|
2回目 |
HP |
平成16年12月28日 |
|
|
|
3回目 |
HP |
平成17年2月23日 |
|
|
|
4回目 |
HP |
4月上旬 |
17年3月議会審議・議決後 |
|
|
5月1日 |
||||
(1) 全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)
|
会計区分 |
平成17年度 |
平成16年度 |
比較 |
伸率(%) |
|
|
一 般 会 計 |
16,630,486 |
15,199,340 |
1,431,146 |
9.4 |
|
|
特別 |
国民健康保険事業会計 |
5,587,188 |
5,256,355 |
330,833 |
6.3 |
|
老人保健医療事業会計 |
4,104,922 |
4,059,746 |
45,176 |
1.1 |
|
|
介護保険事業会計 |
3,165,572 |
2,654,584 |
510,988 |
19.2 |
|
|
市場事業会計 |
532,359 |
548,806 |
- 16,447 |
- 3.0 |
|
|
公共下水道事業会計 |
1,007,464 |
1,035,839 |
- 28,375 |
- 2.7 |
|
|
小 計 |
14,397,505 |
13,555,330 |
842,175 |
6.2 |
|
|
企業 |
病院事業会計 |
3,106,365 |
3,874,307 |
- 767,942 |
- 19.8 |
|
水道事業会計 |
2,716,636 |
2,556,960 |
159,676 |
6.2 |
|
|
小 計 |
5,823,001 |
6,431,267 |
- 608,266 |
- 9.5 |
|
|
合 計 |
36,850,992 |
35,185,937 |
1,665,055 |
4.7 |
|
(1) 歳 入(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成17年度 |
構成比(%) |
平成16年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
市税 |
6,569,539 |
39.5 |
6,518,282 |
42.9 |
51,257 |
0.8 |
|
2 |
地方譲与税 |
350,300 |
2.1 |
253,800 |
1.7 |
96,500 |
38.0 |
|
3 |
利子割交付金 |
19,000 |
0.1 |
50,600 |
0.3 |
- 31,600 |
- 62.5 |
|
4 |
配当割交付金 |
31,400 |
0.2 |
21,900 |
0.1 |
9,500 |
43.4 |
|
5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
7,400 |
0.1 |
13,400 |
0.1 |
- 6,000 |
- 44.8 |
|
6 |
地方消費税交付金 |
450,900 |
2.7 |
418,200 |
2.8 |
32,700 |
7.8 |
|
7 |
自動車取得税交付金 |
188,300 |
1.1 |
185,900 |
1.2 |
2,400 |
1.3 |
|
8 |
地方特例交付金 |
192,400 |
1.2 |
188,900 |
1.2 |
3,500 |
1.9 |
|
9 |
地方交付税 |
2,312,700 |
13.9 |
2,217,000 |
14.6 |
95,700 |
4.3 |
|
10 |
交通安全対策特別交付金 |
11,000 |
0.1 |
11,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
|
11 |
分担金及び負担金 |
105,735 |
0.6 |
108,515 |
0.7 |
- 2,780 |
- 2.6 |
|
12 |
使用料及び手数料 |
180,386 |
1.1 |
182,083 |
1.2 |
- 1,697 |
- 0.9 |
|
13 |
国庫支出金 |
1,034,140 |
6.2 |
1,099,665 |
7.2 |
- 65,525 |
- 6.0 |
|
14 |
県支出金 |
687,693 |
4.1 |
661,288 |
4.4 |
26,405 |
4.0 |
|
15 |
財産収入 |
98,229 |
0.6 |
46,158 |
0.3 |
52,071 |
112.8 |
|
16 |
寄附金 |
31,485 |
0.2 |
216,022 |
1.4 |
- 184,537 |
- 85.4 |
|
17 |
繰入金 |
218,994 |
1.3 |
103,230 |
0.7 |
115,764 |
112.1 |
|
18 |
繰越金 |
50,000 |
0.3 |
1 |
0.0 |
49,999 |
4,999,900.0 |
|
19 |
諸収入 |
2,881,285 |
17.3 |
562,096 |
3.7 |
2,319,189 |
412.6 |
|
20 |
市債 |
1,209,600 |
7.3 |
2,341,300 |
15.4 |
- 1,131,700 |
- 48.3 |
|
計 |
16,630,486 |
100.0 |
15,199,340 |
100.0 |
1,431,146 |
9.4 |
|
(2)歳 出(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成17年度 |
構成比(%) |
平成16年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
議会費 |
220,736 |
1.3 |
219,687 |
1.4 |
1,049 |
0.5 |
|
2 |
総務費 |
4,203,353 |
25.3 |
1,745,497 |
11.5 |
2,457,856 |
140.8 |
|
3 |
民生費 |
3,563,835 |
21.4 |
3,509,974 |
23.1 |
53,861 |
1.5 |
|
4 |
衛生費 |
2,028,470 |
12.2 |
2,007,722 |
13.2 |
20,748 |
1.0 |
|
5 |
農林水産業費 |
1,132,692 |
6.8 |
1,286,891 |
8.5 |
- 154,199 |
- 12.0 |
|
6 |
商工費 |
310,047 |
1.9 |
282,678 |
1.9 |
27,369 |
9.7 |
|
7 |
土木費 |
1,289,094 |
7.8 |
1,060,325 |
7.0 |
228,769 |
21.6 |
|
8 |
消防費 |
741,763 |
4.5 |
729,419 |
4.8 |
12,344 |
1.7 |
|
9 |
教育費 |
1,502,140 |
9.0 |
1,550,719 |
10.2 |
- 48,579 |
- 3.1 |
|
10 |
災害復旧費 |
7 |
0.0 |
56 |
0.0 |
- 49 |
- 87.5 |
|
11 |
公債費 |
1,588,349 |
9.5 |
2,756,372 |
18.1 |
- 1,168,023 |
- 42.4 |
|
12 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
16,630,486 |
100.0 |
15,199,340 |
100.0 |
1,431,146 |
9.4 |
|
(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成17年度 |
構成比(%) |
平成16年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
人件費 |
4,298,135 |
25.8 |
4,164,639 |
27.4 |
133,496 |
3.2 |
|
2 |
物件費 |
1,815,748 |
10.9 |
1,908,894 |
12.6 |
- 93,146 |
- 4.9 |
|
3 |
維持補修費 |
95,342 |
0.6 |
81,879 |
0.6 |
13,463 |
16.4 |
|
4 |
扶助費 |
1,917,716 |
11.5 |
1,878,627 |
12.4 |
39,089 |
2.1 |
|
5 |
補助費等 |
522,878 |
3.1 |
534,989 |
3.5 |
- 12,111 |
- 2.3 |
|
6 |
普通建設事業費 |
1,142,834 |
6.9 |
1,012,593 |
6.7 |
130,241 |
12.9 |
|
7 |
災害復旧事業費 |
7 |
0.0 |
56 |
0.0 |
- 49 |
- 87.5 |
|
8 |
公債費 |
1,588,349 |
9.6 |
2,756,372 |
18.1 |
- 1,168,023 |
- 42.4 |
|
9 |
積立金 |
27,022 |
0.2 |
50,271 |
0.3 |
- 23,249 |
- 46.2 |
|
10 |
出資金 |
2,453 |
0.0 |
2,653 |
0.0 |
- 200 |
- 7.5 |
|
11 |
貸付金 |
2,737,240 |
16.5 |
504,240 |
3.3 |
2,233,000 |
442.8 |
|
12 |
繰出金 |
2,432,762 |
14.6 |
2,254,127 |
14.8 |
178,635 |
7.9 |
|
13 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
16,630,486 |
100.0 |
15,199,340 |
100.0 |
1,431,146 |
9.4 |
|
![]()
部署名:政策経営部財政課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836