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更新日:2011年10月27日

平成18年度三浦市予算の概要

平成18年度当初予算編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略~五つの宣言(PDF:1,396KB)」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回  数

公表方法

時    期    等

内      容

1回目

HP

平成17年12月9日

予算編成方針(PDF:632KB)

2回目

HP

平成18年2月17日

部門別の予算取組方針

3回目

HP

平成18年2月20日

予算案の概要(PDF:674KB)

4回目

HP

平成18年4月26日

 

市広報紙

平成18年5月1日

1.平成18年度  三浦市全会計予算

  (1)  全会計予算対前年度比較      (金額単位:千円)

会計区分

平成18年度

平成17年度

比較

伸率(%)

一    般    会    計

16,910,621

16,630,486

280,135

1.7

特別
会計

国民健康保険事業会計

5,563,139

5,587,188

- 24,049

- 0.4

老人保健医療事業会計

3,984,857

4,104,922

- 120,065

- 2.9

介護保険事業会計

3,031,932

3,165,572

- 133,640

- 4.2

市場事業会計

540,601

532,359

8,242

1.5

公共下水道事業会計

1,066,925

1,007,464

59,461

5.9

小    計

14,187,454

14,397,505

- 210,051

- 1.5

企業
会計

病院事業会計

3,076,090

3,106,365

- 30,275

- 1.0

水道事業会計

2,514,164

2,716,636

- 202,472

- 7.5

小    計

5,590,254

5,823,001

- 232,747

- 4.0

合          計

36,688,329

36,850,992

- 162,663

- 0.4

2.平成18年度  一般会計予算款別性質別対前年度比較

  (1)  歳  入(款  別)      (金額単位:千円)

科              目

平成18年度

構成比(%)

平成17年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

6,682,673

39.5

6,569,539

39.5

113,134

1.7

2

地方譲与税

546,800

3.2

350,300

2.1

196,500

56.1

3

利子割交付金

20,400

0.1

19,000

0.1

1,400

7.4

4

配当割交付金

8,000

0.0

31,400

0.2

- 23,400

- 74.5

5

株式等譲渡所得割交付金

17,700

0.1

7,400

0.1

10,300

139.2

6

地方消費税交付金

473,800

2.8

450,900

2.7

22,900

5.1

7

自動車取得税交付金

183,000

1.1

188,300

1.1

- 5,300

- 2.8

8

地方特例交付金

136,800

0.8

192,400

1.2

- 55,600

- 28.9

9

地方交付税

2,255,300

13.3

2,312,700

13.9

- 57,400

- 2.5

10

交通安全対策特別交付金

11,000

0.1

11,000

0.1

0

0.0

11

分担金及び負担金

118,533

0.7

105,735

0.6

12,798

12.1

12

使用料及び手数料

150,985

0.9

180,386

1.1

- 29,401

- 16.3

13

国庫支出金

1,259,681

7.5

1,034,140

6.2

225,541

21.8

14

県支出金

953,032

5.6

687,693

4.1

265,339

38.6

15

財産収入

50,760

0.3

98,229

0.6

- 47,469

- 48.3

16

寄附金

63,511

0.4

31,485

0.2

32,026

101.7

17

繰入金

112,042

0.7

218,994

1.3

- 106,952

- 48.8

18

繰越金

100,000

0.6

50,000

0.3

50,000

100.0

19

諸収入

2,293,304

13.6

2,881,285

17.3

- 587,981

- 20.4

20

市債

1,473,300

8.7

1,209,600

7.3

263,700

21.8

16,910,621

100.0

16,630,486

100.0

280,135

1.7

  (2)歳  出(款  別)      (金額単位:千円)

科              目

平成18年度

構成比(%)

平成17年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

212,489

1.2

220,736

1.3

- 8,247

- 3.7

2

総務費

3,694,157

21.8

4,203,353

25.3

- 509,196

- 12.1

3

民生費

3,814,966

22.6

3,563,835

21.4

251,131

7.0

4

衛生費

2,098,860

12.4

2,028,470

12.2

70,390

3.5

5

農林水産業費

1,692,657

10.0

1,132,692

6.8

559,965

49.4

6

商工費

286,716

1.7

310,047

1.9

- 23,331

- 7.5

7

土木費

1,584,243

9.4

1,289,094

7.8

295,149

22.9

8

消防費

793,953

4.7

741,763

4.5

52,190

7.0

9

教育費

1,179,899

7.0

1,502,140

9.0

- 322,241

- 21.5

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

1,502,674

8.9

1,588,349

9.5

- 85,675

- 5.4

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

16,910,621

100.0

16,630,486

100.0

280,135

1.7

  (3)歳  出(性質別)      (金額単位:千円)

科             目

平成18年度

構成比(%)

平成17年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

人件費

4,147,082

24.5

4,298,135

25.8

- 151,053

- 3.5

2

物件費

1,818,679

10.8

1,815,748

10.9

2,931

0.2

3

維持補修費

112,531

0.7

95,342

0.6

17,189

18.0

4

扶助費

2,076,764

12.3

1,917,716

11.5

159,048

8.3

5

補助費等

470,198

2.8

522,878

3.1

- 52,680

- 10.1

6

普通建設事業費

1,782,895

10.5

1,142,834

6.9

640,061

56.0

7

災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8

公債費

1,502,674

8.9

1,588,349

9.6

- 85,675

- 5.4

9

積立金

6,546

0.0

27,022

0.2

- 20,476

- 75.8

10

出資金

11,953

0.1

2,453

0.0

9,500

387.3

11

貸付金

2,182,560

12.9

2,737,240

16.5

- 554,680

- 20.3

12

繰出金

2,748,732

16.2

2,432,762

14.6

315,970

13.0

13

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

16,910,621

100.0

16,630,486

100.0

280,135

1.7

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お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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