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更新日:2011年10月27日
平成18年度当初予算編成過程の公表について
三浦市は、「行政革命戦略~五つの宣言(PDF:1,396KB)」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。
|
回 数 |
公表方法 |
時 期 等 |
内 容 |
|
1回目 |
HP |
平成17年12月9日 |
|
|
2回目 |
HP |
平成18年2月17日 |
|
|
3回目 |
HP |
平成18年2月20日 |
|
|
4回目 |
HP |
平成18年4月26日 |
|
|
平成18年5月1日 |
(1) 全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)
|
会計区分 |
平成18年度 |
平成17年度 |
比較 |
伸率(%) |
|
|
一 般 会 計 |
16,910,621 |
16,630,486 |
280,135 |
1.7 |
|
|
特別 |
国民健康保険事業会計 |
5,563,139 |
5,587,188 |
- 24,049 |
- 0.4 |
|
老人保健医療事業会計 |
3,984,857 |
4,104,922 |
- 120,065 |
- 2.9 |
|
|
介護保険事業会計 |
3,031,932 |
3,165,572 |
- 133,640 |
- 4.2 |
|
|
市場事業会計 |
540,601 |
532,359 |
8,242 |
1.5 |
|
|
公共下水道事業会計 |
1,066,925 |
1,007,464 |
59,461 |
5.9 |
|
|
小 計 |
14,187,454 |
14,397,505 |
- 210,051 |
- 1.5 |
|
|
企業 |
病院事業会計 |
3,076,090 |
3,106,365 |
- 30,275 |
- 1.0 |
|
水道事業会計 |
2,514,164 |
2,716,636 |
- 202,472 |
- 7.5 |
|
|
小 計 |
5,590,254 |
5,823,001 |
- 232,747 |
- 4.0 |
|
|
合 計 |
36,688,329 |
36,850,992 |
- 162,663 |
- 0.4 |
|
(1) 歳 入(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成18年度 |
構成比(%) |
平成17年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
市税 |
6,682,673 |
39.5 |
6,569,539 |
39.5 |
113,134 |
1.7 |
|
2 |
地方譲与税 |
546,800 |
3.2 |
350,300 |
2.1 |
196,500 |
56.1 |
|
3 |
利子割交付金 |
20,400 |
0.1 |
19,000 |
0.1 |
1,400 |
7.4 |
|
4 |
配当割交付金 |
8,000 |
0.0 |
31,400 |
0.2 |
- 23,400 |
- 74.5 |
|
5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
17,700 |
0.1 |
7,400 |
0.1 |
10,300 |
139.2 |
|
6 |
地方消費税交付金 |
473,800 |
2.8 |
450,900 |
2.7 |
22,900 |
5.1 |
|
7 |
自動車取得税交付金 |
183,000 |
1.1 |
188,300 |
1.1 |
- 5,300 |
- 2.8 |
|
8 |
地方特例交付金 |
136,800 |
0.8 |
192,400 |
1.2 |
- 55,600 |
- 28.9 |
|
9 |
地方交付税 |
2,255,300 |
13.3 |
2,312,700 |
13.9 |
- 57,400 |
- 2.5 |
|
10 |
交通安全対策特別交付金 |
11,000 |
0.1 |
11,000 |
0.1 |
0 |
0.0 |
|
11 |
分担金及び負担金 |
118,533 |
0.7 |
105,735 |
0.6 |
12,798 |
12.1 |
|
12 |
使用料及び手数料 |
150,985 |
0.9 |
180,386 |
1.1 |
- 29,401 |
- 16.3 |
|
13 |
国庫支出金 |
1,259,681 |
7.5 |
1,034,140 |
6.2 |
225,541 |
21.8 |
|
14 |
県支出金 |
953,032 |
5.6 |
687,693 |
4.1 |
265,339 |
38.6 |
|
15 |
財産収入 |
50,760 |
0.3 |
98,229 |
0.6 |
- 47,469 |
- 48.3 |
|
16 |
寄附金 |
63,511 |
0.4 |
31,485 |
0.2 |
32,026 |
101.7 |
|
17 |
繰入金 |
112,042 |
0.7 |
218,994 |
1.3 |
- 106,952 |
- 48.8 |
|
18 |
繰越金 |
100,000 |
0.6 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
100.0 |
|
19 |
諸収入 |
2,293,304 |
13.6 |
2,881,285 |
17.3 |
- 587,981 |
- 20.4 |
|
20 |
市債 |
1,473,300 |
8.7 |
1,209,600 |
7.3 |
263,700 |
21.8 |
|
計 |
16,910,621 |
100.0 |
16,630,486 |
100.0 |
280,135 |
1.7 |
|
(2)歳 出(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成18年度 |
構成比(%) |
平成17年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
議会費 |
212,489 |
1.2 |
220,736 |
1.3 |
- 8,247 |
- 3.7 |
|
2 |
総務費 |
3,694,157 |
21.8 |
4,203,353 |
25.3 |
- 509,196 |
- 12.1 |
|
3 |
民生費 |
3,814,966 |
22.6 |
3,563,835 |
21.4 |
251,131 |
7.0 |
|
4 |
衛生費 |
2,098,860 |
12.4 |
2,028,470 |
12.2 |
70,390 |
3.5 |
|
5 |
農林水産業費 |
1,692,657 |
10.0 |
1,132,692 |
6.8 |
559,965 |
49.4 |
|
6 |
商工費 |
286,716 |
1.7 |
310,047 |
1.9 |
- 23,331 |
- 7.5 |
|
7 |
土木費 |
1,584,243 |
9.4 |
1,289,094 |
7.8 |
295,149 |
22.9 |
|
8 |
消防費 |
793,953 |
4.7 |
741,763 |
4.5 |
52,190 |
7.0 |
|
9 |
教育費 |
1,179,899 |
7.0 |
1,502,140 |
9.0 |
- 322,241 |
- 21.5 |
|
10 |
災害復旧費 |
7 |
0.0 |
7 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
11 |
公債費 |
1,502,674 |
8.9 |
1,588,349 |
9.5 |
- 85,675 |
- 5.4 |
|
12 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
16,910,621 |
100.0 |
16,630,486 |
100.0 |
280,135 |
1.7 |
|
(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成18年度 |
構成比(%) |
平成17年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
人件費 |
4,147,082 |
24.5 |
4,298,135 |
25.8 |
- 151,053 |
- 3.5 |
|
2 |
物件費 |
1,818,679 |
10.8 |
1,815,748 |
10.9 |
2,931 |
0.2 |
|
3 |
維持補修費 |
112,531 |
0.7 |
95,342 |
0.6 |
17,189 |
18.0 |
|
4 |
扶助費 |
2,076,764 |
12.3 |
1,917,716 |
11.5 |
159,048 |
8.3 |
|
5 |
補助費等 |
470,198 |
2.8 |
522,878 |
3.1 |
- 52,680 |
- 10.1 |
|
6 |
普通建設事業費 |
1,782,895 |
10.5 |
1,142,834 |
6.9 |
640,061 |
56.0 |
|
7 |
災害復旧事業費 |
7 |
0.0 |
7 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
8 |
公債費 |
1,502,674 |
8.9 |
1,588,349 |
9.6 |
- 85,675 |
- 5.4 |
|
9 |
積立金 |
6,546 |
0.0 |
27,022 |
0.2 |
- 20,476 |
- 75.8 |
|
10 |
出資金 |
11,953 |
0.1 |
2,453 |
0.0 |
9,500 |
387.3 |
|
11 |
貸付金 |
2,182,560 |
12.9 |
2,737,240 |
16.5 |
- 554,680 |
- 20.3 |
|
12 |
繰出金 |
2,748,732 |
16.2 |
2,432,762 |
14.6 |
315,970 |
13.0 |
|
13 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
16,910,621 |
100.0 |
16,630,486 |
100.0 |
280,135 |
1.7 |
|
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部署名:政策経営部財政課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836