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更新日:2011年10月27日

平成19年度三浦市予算の概要

平成19年度当初予算編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略~五つの宣言(PDF:1,396KB)」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回  数

公表方法

時  期  等

内    容

1回目

HP

平成18年10月13日

予算編成方針(PDF:379KB)

2回目

HP

平成19年2月20日

部門別の予算取組方針

3回目

HP

平成19年2月20日

予算(案)の概要(PDF:1,416KB)

4回目

HP

平成19年4月

確定予算の解説

市広報紙(PDF:1,847KB)

平成19年5月1日

1.平成19年度  三浦市全会計予算

  (1)  全会計予算対前年度比較      (金額単位:千円)

会計区分

平成19年度

平成18年度

比較

伸率(%)

一    般    会    計

17,133,492

16,910,621

222,871

1.3

特別
会計

国民健康保険事業会計

6,402,649

5,563,139

839,510

15.1

老人保健医療事業会計

4,260,810

3,984,857

275,953

6.9

介護保険事業会計

3,185,081

3,031,932

153,149

5.1

市場事業会計

542,157

540,601

1,556

0.3

公共下水道事業会計

1,056,685

1,066,925

- 10,240

- 1.0

小    計

15,447,382

14,187,454

1,259,928

8.9

企業
会計

病院事業会計

3,176,974

3,076,090

100,884

3.3

水道事業会計

2,173,572

2,514,164

- 340,592

- 13.5

小    計

5,350,546

5,590,254

- 239,708

- 4.3

合         計

37,931,420

36,688,329

1,243,091

3.4

 2.平成19年度  一般会計予算款別性質別対前年度比較

  (1)  歳  入(款  別)      (金額単位:千円)

科              目

平成19年度

構成比(%)

平成18年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

7,232,491

42.2

6,682,673

39.5

549,818

8.2

2

地方譲与税

160,797

0.9

546,800

3.2

- 386,003

- 70.6

3

利子割交付金

19,500

0.1

20,400

0.1

- 900

- 4.4

4

配当割交付金

35,100

0.2

8,000

0.0

27,100

338.8

5

株式等譲渡所得割交付金

34,300

0.2

17,700

0.1

16,600

93.8

6

地方消費税交付金

461,000

2.7

473,800

2.8

- 12,800

- 2.7

7

自動車取得税交付金

179,100

1.0

183,000

1.1

- 3,900

- 2.1

8

地方特例交付金

52,696

0.3

136,800

0.8

- 84,104

- 61.5

9

地方交付税

2,260,200

13.2

2,255,300

13.3

4,900

0.2

10

交通安全対策特別交付金

10,300

0.1

11,000

0.1

- 700

- 6.4

11

分担金及び負担金

113,011

0.7

118,533

0.7

- 5,522

- 4.7

12

使用料及び手数料

175,855

1.0

150,985

0.9

24,870

16.5

13

国庫支出金

1,420,574

8.3

1,259,681

7.5

160,893

12.8

14

県支出金

942,087

5.5

953,032

5.6

- 10,945

- 1.1

15

財産収入

30,814

0.2

50,760

0.3

- 19,946

- 39.3

16

寄附金

60,886

0.4

63,511

0.4

- 2,625

- 4.1

17

繰入金

209,763

1.2

112,042

0.7

97,721

87.2

18

繰越金

100,000

0.6

100,000

0.6

0

0.0

19

諸収入

2,259,518

13.2

2,293,304

13.6

- 33,786

- 1.5

20

市債

1,375,500

8.0

1,473,300

8.7

- 97,800

- 6.6

17,133,492

100.0

16,910,621

100.0

222,871

1.3

   (2)歳  出(款  別)      (金額単位:千円)

科              目

平成19年度

構成比(%)

平成18年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

218,397

1.3

212,489

1.2

5,908

2.8

2

総務費

4,044,065

23.6

3,694,157

21.8

349,908

9.5

3

民生費

3,824,887

22.3

3,814,966

22.6

9,921

0.3

4

衛生費

1,985,599

11.6

2,098,860

12.4

- 113,261

- 5.4

5

農林水産業費

1,653,510

9.7

1,692,657

10.0

- 39,147

- 2.3

6

商工費

417,590

2.4

286,716

1.7

130,874

45.6

7

土木費

1,564,451

9.1

1,584,243

9.4

- 19,792

- 1.2

8

消防費

757,139

4.4

793,953

4.7

- 36,814

- 4.6

9

教育費

1,113,496

6.5

1,179,899

7.0

- 66,403

- 5.6

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

1,504,351

8.8

1,502,674

8.9

1,677

0.1

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

17,133,492

100.0

16,910,621

100.0

222,871

1.3

   (3)歳  出(性質別)      (金額単位:千円)

科              目

平成19年度

構成比(%)

平成18年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

人件費

4,382,024

25.6

4,147,082

24.5

234,942

5.7

2

物件費

1,833,286

10.7

1,818,679

10.8

14,607

0.8

3

維持補修費

103,130

0.6

112,531

0.7

- 9,401

- 8.4

4

扶助費

2,050,106

11.9

2,076,764

12.3

- 26,658

- 1.3

5

補助費等

482,756

2.8

470,198

2.8

12,558

2.7

6

普通建設事業費

1,914,432

11.2

1,782,895

10.5

131,537

7.4

7

災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8

公債費

1,504,351

8.8

1,502,674

8.9

1,677

0.1

9

積立金

11,442

0.1

6,546

0.0

4,896

74.8

10

出資金

1,953

0.0

11,953

0.1

- 10,000

- 83.7

11

貸付金

2,163,520

12.6

2,182,560

12.9

- 19,040

- 0.9

12

繰出金

2,636,485

15.4

2,748,732

16.2

- 112,247

- 4.1

13

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

17,133,492

100.0

16,910,621

100.0

222,871

1.3

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お問い合わせ

部署名:政策部財政課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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