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更新日:2011年10月27日
平成19年度当初予算編成過程の公表について
三浦市は、「行政革命戦略~五つの宣言(PDF:1,396KB)」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。
|
回 数 |
公表方法 |
時 期 等 |
内 容 |
|
1回目 |
HP |
平成18年10月13日 |
|
|
2回目 |
HP |
平成19年2月20日 |
|
|
3回目 |
HP |
平成19年2月20日 |
|
|
4回目 |
HP |
平成19年4月 |
確定予算の解説 |
|
平成19年5月1日 |
(1) 全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)
|
会計区分 |
平成19年度 |
平成18年度 |
比較 |
伸率(%) |
|
|
一 般 会 計 |
17,133,492 |
16,910,621 |
222,871 |
1.3 |
|
|
特別 |
国民健康保険事業会計 |
6,402,649 |
5,563,139 |
839,510 |
15.1 |
|
老人保健医療事業会計 |
4,260,810 |
3,984,857 |
275,953 |
6.9 |
|
|
介護保険事業会計 |
3,185,081 |
3,031,932 |
153,149 |
5.1 |
|
|
市場事業会計 |
542,157 |
540,601 |
1,556 |
0.3 |
|
|
公共下水道事業会計 |
1,056,685 |
1,066,925 |
- 10,240 |
- 1.0 |
|
|
小 計 |
15,447,382 |
14,187,454 |
1,259,928 |
8.9 |
|
|
企業 |
病院事業会計 |
3,176,974 |
3,076,090 |
100,884 |
3.3 |
|
水道事業会計 |
2,173,572 |
2,514,164 |
- 340,592 |
- 13.5 |
|
|
小 計 |
5,350,546 |
5,590,254 |
- 239,708 |
- 4.3 |
|
|
合 計 |
37,931,420 |
36,688,329 |
1,243,091 |
3.4 |
|
(1) 歳 入(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成19年度 |
構成比(%) |
平成18年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
市税 |
7,232,491 |
42.2 |
6,682,673 |
39.5 |
549,818 |
8.2 |
|
2 |
地方譲与税 |
160,797 |
0.9 |
546,800 |
3.2 |
- 386,003 |
- 70.6 |
|
3 |
利子割交付金 |
19,500 |
0.1 |
20,400 |
0.1 |
- 900 |
- 4.4 |
|
4 |
配当割交付金 |
35,100 |
0.2 |
8,000 |
0.0 |
27,100 |
338.8 |
|
5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
34,300 |
0.2 |
17,700 |
0.1 |
16,600 |
93.8 |
|
6 |
地方消費税交付金 |
461,000 |
2.7 |
473,800 |
2.8 |
- 12,800 |
- 2.7 |
|
7 |
自動車取得税交付金 |
179,100 |
1.0 |
183,000 |
1.1 |
- 3,900 |
- 2.1 |
|
8 |
地方特例交付金 |
52,696 |
0.3 |
136,800 |
0.8 |
- 84,104 |
- 61.5 |
|
9 |
地方交付税 |
2,260,200 |
13.2 |
2,255,300 |
13.3 |
4,900 |
0.2 |
|
10 |
交通安全対策特別交付金 |
10,300 |
0.1 |
11,000 |
0.1 |
- 700 |
- 6.4 |
|
11 |
分担金及び負担金 |
113,011 |
0.7 |
118,533 |
0.7 |
- 5,522 |
- 4.7 |
|
12 |
使用料及び手数料 |
175,855 |
1.0 |
150,985 |
0.9 |
24,870 |
16.5 |
|
13 |
国庫支出金 |
1,420,574 |
8.3 |
1,259,681 |
7.5 |
160,893 |
12.8 |
|
14 |
県支出金 |
942,087 |
5.5 |
953,032 |
5.6 |
- 10,945 |
- 1.1 |
|
15 |
財産収入 |
30,814 |
0.2 |
50,760 |
0.3 |
- 19,946 |
- 39.3 |
|
16 |
寄附金 |
60,886 |
0.4 |
63,511 |
0.4 |
- 2,625 |
- 4.1 |
|
17 |
繰入金 |
209,763 |
1.2 |
112,042 |
0.7 |
97,721 |
87.2 |
|
18 |
繰越金 |
100,000 |
0.6 |
100,000 |
0.6 |
0 |
0.0 |
|
19 |
諸収入 |
2,259,518 |
13.2 |
2,293,304 |
13.6 |
- 33,786 |
- 1.5 |
|
20 |
市債 |
1,375,500 |
8.0 |
1,473,300 |
8.7 |
- 97,800 |
- 6.6 |
|
計 |
17,133,492 |
100.0 |
16,910,621 |
100.0 |
222,871 |
1.3 |
|
(2)歳 出(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成19年度 |
構成比(%) |
平成18年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
議会費 |
218,397 |
1.3 |
212,489 |
1.2 |
5,908 |
2.8 |
|
2 |
総務費 |
4,044,065 |
23.6 |
3,694,157 |
21.8 |
349,908 |
9.5 |
|
3 |
民生費 |
3,824,887 |
22.3 |
3,814,966 |
22.6 |
9,921 |
0.3 |
|
4 |
衛生費 |
1,985,599 |
11.6 |
2,098,860 |
12.4 |
- 113,261 |
- 5.4 |
|
5 |
農林水産業費 |
1,653,510 |
9.7 |
1,692,657 |
10.0 |
- 39,147 |
- 2.3 |
|
6 |
商工費 |
417,590 |
2.4 |
286,716 |
1.7 |
130,874 |
45.6 |
|
7 |
土木費 |
1,564,451 |
9.1 |
1,584,243 |
9.4 |
- 19,792 |
- 1.2 |
|
8 |
消防費 |
757,139 |
4.4 |
793,953 |
4.7 |
- 36,814 |
- 4.6 |
|
9 |
教育費 |
1,113,496 |
6.5 |
1,179,899 |
7.0 |
- 66,403 |
- 5.6 |
|
10 |
災害復旧費 |
7 |
0.0 |
7 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
11 |
公債費 |
1,504,351 |
8.8 |
1,502,674 |
8.9 |
1,677 |
0.1 |
|
12 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
17,133,492 |
100.0 |
16,910,621 |
100.0 |
222,871 |
1.3 |
|
(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成19年度 |
構成比(%) |
平成18年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
人件費 |
4,382,024 |
25.6 |
4,147,082 |
24.5 |
234,942 |
5.7 |
|
2 |
物件費 |
1,833,286 |
10.7 |
1,818,679 |
10.8 |
14,607 |
0.8 |
|
3 |
維持補修費 |
103,130 |
0.6 |
112,531 |
0.7 |
- 9,401 |
- 8.4 |
|
4 |
扶助費 |
2,050,106 |
11.9 |
2,076,764 |
12.3 |
- 26,658 |
- 1.3 |
|
5 |
補助費等 |
482,756 |
2.8 |
470,198 |
2.8 |
12,558 |
2.7 |
|
6 |
普通建設事業費 |
1,914,432 |
11.2 |
1,782,895 |
10.5 |
131,537 |
7.4 |
|
7 |
災害復旧事業費 |
7 |
0.0 |
7 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
8 |
公債費 |
1,504,351 |
8.8 |
1,502,674 |
8.9 |
1,677 |
0.1 |
|
9 |
積立金 |
11,442 |
0.1 |
6,546 |
0.0 |
4,896 |
74.8 |
|
10 |
出資金 |
1,953 |
0.0 |
11,953 |
0.1 |
- 10,000 |
- 83.7 |
|
11 |
貸付金 |
2,163,520 |
12.6 |
2,182,560 |
12.9 |
- 19,040 |
- 0.9 |
|
12 |
繰出金 |
2,636,485 |
15.4 |
2,748,732 |
16.2 |
- 112,247 |
- 4.1 |
|
13 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
17,133,492 |
100.0 |
16,910,621 |
100.0 |
222,871 |
1.3 |
|
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部署名:政策経営部財政課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-2836