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更新日:2015年9月10日

平成20年度三浦市決算の概要

1.平成20年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較 (金額単位:円)

会計区分

平成20年度

平成19年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

17,063,398,678

17,018,096,223

45,302,455

0.3

後期高齢者医療事業が実施されたことによる広域連合負担金の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

6,272,771,419

6,330,582,469

-57,811,050

-0.9

老人保健拠出金及び介護納付金の減少
老人保健医療事業会計

 458,524,545

4,151,286,663

-3,692,762,118

-89.0

平成20年3月31日で老人保健医療制度が廃止されたことによる医療給付費等の減少

後期高齢者医療事業会計

 481,800,443

- 

481,800,443

皆増

 平成20年度新設
介護保険事業会計

 3,325,692,842

 3,142,410,617

 183,282,225

 5.8

 介護認定者増加に伴う介護サービス給付費の増加 
市場事業会計

528,265,496

526,806,583

1,458,913

0.3

 超低温魚市場冷蔵庫の火災に伴う災害復旧費の増加

公共下水道事業会計

1,020,271,033

1,034,976,981

-14,705,948

-1.4

 公債費の減少

 小 計

12,087,325,778

15,186,063,313 

-3,098,737,535

-20.4

 

企業
会計

病院事業会計

3,407,367,003

2,990,029,832

417,337,171

14.0

 公立病院特例債の借入に伴う一時借入金返還金の増加
水道事業会計

2,132,818,868

2,155,676,951

-22,858,083

-1.1

 受水費の減少

小 計

5,540,185,871

5,145,706,783

394,479,088

 7.7

 

合 計

34,690,910,327

37,349,866,319

-2,658,955,992

 -7.1

 

2.平成20年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成20年度

構成比(%)

平成19年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

7,068,305,734

39.1

7,179,353,683

 41.5

 -111,047,949

 -1.5

2

地方譲与税

156,439,000

0.9

 162,971,000

 0.9

 -6,532,000

-4.0

3

利子割交付金

26,087,000

0.1

 26,413,000

 0.1

 -326,000

 -1.2

4

配当割交付金

12,292,000

0.1

 27,998,000

 0.2

-15,706,000

 -56.1

5

株式等譲渡所得割交付金

4,581,000

0.0

 20,825,000

 0.1

 -16,244,000

 -78.0

6

地方消費税交付金

389,585,000

2.1

 426,420,000

 2.5

-36,835,000

 -8.6

7

自動車取得税交付金

127,608,000

0.7

 168,313,000

 1.0

 -40,705,000

-24.2

8

地方特例交付金

72,620,000

0.4

 26,765,000

 0.2

 45,855,000

 171.3

9

地方交付税

2,397,277,000

13.2

 2,222,740,000

 12.8

174,537,000

 7.9

10

交通安全対策特別交付金

8,448,000

0.0

 9,396,000

 0.1

 -948,000

 -10.1

11

分担金及び負担金

95,981,856

0.5

 101,929,900

 0.6

 -5,948,044

 -5.8

12

使用料及び手数料

171,232,607

0.9

 164,945,982

 0.9

 6,286,625

 3.8

13

国庫支出金

2,157,920,820

11.9

1,304,733,009

 7.5

 853,187,811

 65.4

14

県支出金

835,378,839

4.6

 947,720,358

 5.5

 -112,341,519

 -11.9

15

財産収入

24,995,527

0.1

 20,922,981

 0.1

 4,072,546

 19.5

16

寄附金

115,941,025

0.6

 99,817,389

 0.6

 16,123,636

 16.2

17

繰入金

627,892,578

3.5

 253,388,182

 1.5

 374,504,396

 147.8

18

繰越金

235,528,223

1.3

 203,233,085

1.2

 32,295,138

 15.9

19

諸収入

2,265,435,846

12.6

 2,243,838,877

 13.0

 21,596,969

 1.0

20

市債

1,333,288,000

7.4

 1,686,655,000

 9.7

 -353,367,000

 -21.0

18,126,838,055

100.0

17,298,379,446

100.0

828,458,609

 4.8

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成20年度

構成比(%)

平成19年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

203,410,514

1.2

200,356,188

1.2

3,054,326

1.5

2

総務費

4,344,500,848

25.4

4,272,497,165

25.1

72,003,683

1.7

3

民生費

4,001,650,629

23.5

3,766,451,785

22.1

235,198,844

6.2

4

衛生費

2,061,263,306

12.1

1,903,385,516

11.2

157,877,790

8.3

5

農林水産業費

913,949,613

5.4

1,378,643,627

8.1

-464,694,014

-33.7

6

商工費

430,740,047

2.5

284,927,753

1.7

145,812,294

51.2

7

土木費

1,403,819,241

8.2

1,519,573,867

8.9

-115,754,626

-7.6

8

消防費

769,280,242

4.5

771,582,056

4.5

-2,301,814

-0.3

9

教育費

1,359,701,462

8.0

1,364,093,969

8.0

-4,392,507

-0.3

10

災害復旧費

4,567,500

0.0

29,066,249

0.2

-24,498,749

-84.3

11

公債費

1,570,515,276

9.2

1,527,518,048

9.0

42,997,228

2.8

17,063,398,678

100.0

17,018,096,223

100.0

45,302,455

0.3

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成20年度

構成比(%)

平成19年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

4,517,683

26.4

4,684,372

27.5

-166,689

-3.6

2

物件費

1,633,463

9.6

1,608,894

9.5

24,569

1.5

3

維持補修費

102,364

0.6

123,414

0.7

-21,050

-17.1

4

扶助費

2,091,751

12.3

2,027,305

11.9

64,446

3.2

5

補助費等

909,400

5.3

559,338

3.3

350,062

62.6

6

普通建設事業費

1,420,322

8.3

1,738,736

10.2

-318,414

-18.3

7

災害復旧事業費

4,568

0.0

29,066

0.2

-24,498

-84.3

8

公債費

1,570,515

9.2

1,527,518

9.0

42,997

2.8

9

積立金

80,178

0.5

18,057

0.1

62,121

344.0

10

出資金

4,700

0.0

1,953

0.0

2,747

140.7

11

貸付金

2,092,080

12.3

2,118,320

12.4

-26,240

-1.2

12

繰出金

2,636,375

15.5

2,581,123

15.2

55,252

2.1

17,063,399

100.0

17,018,096

100.0

45,303

0.3

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成20年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成20年度

平成19年度

増 減 額

伸率(%)

自主

財源

市税

7,068,306

7,179,354

-111,048

-1.5

諸収入ほか

2,673,587

2,631,455

42,132

1.6

繰入金

627,892

253,388

374,504

147.8

繰越金

235,528

203,233

32,295

15.9

小計

10,605,313

10,267,430

337,883

3.3

依存

財源

地方交付税

2,397,277

2,222,740

174,537

7.9

国県支出金

2,993,300

2,252,453

740,847

32.9

地方譲与税ほか

797,660

869,101

-71,441

-8.2

市債

1,333,288

1,686,655

-353,367

-21.0

小計

7,521,525

7,030,949

490,576

7.0

合 計

18,126,838

17,298,379

828,459

4.8

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」の減少は、景気低迷による所得の減少によるものです。 
  • 「繰入金」の増加は、財政調整基金の取崩し額の増加によるものです。
  • 「国県支出金」の増加は、定額給付金が実施されたことによる定額給付金給付補助金の増加によるものです。
  • 「地方譲与税ほか」の減少は、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金の減少によるものです。
  • 「市債」の減少は、三崎水産物流通加工業務団地内汚水排水処理施設整備事業等に対する借入が減少したためです。   

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成20年度

平成19年度

増 減 額

伸率(%)

義務的経費

人件費

4,517,683

4,684,372

-166,689

-3.6

公債費

1,570,515

1,527,518

42,997

2.8

扶助費

2,091,751

2,027,305

64,446

3.2

小計

8,179,949

8,239,195

-59,246

-0.7

その他経費

普通建設事業費

1,420,322

1,738,736

-318,414

-18.3

繰出金

2,636,375

2,581,123

55,252

2.1

その他

4,826,753

4,459,042

367,711

8.2

小計

8,883,450

8,778,901

104,549

1.2

合 計

17,063,399

17,018,096

45,303

0.3

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「人件費」の減少は、退職手当の減少によるものです。
  • 「扶助費」の増加は、生活保護事業扶助費の増加によるものです。
  • 「普通建設事業費」の減少は、三崎水産物流通加工業務団地内汚水排水処理施設整備事業費、金田漁港整備費等が減少したためです。
  • 「その他」の増加は、後期高齢者医療事業が実施されたことによる広域連合負担金の増加によるものです。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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