トップページ > 市政情報 > 三浦市の財政 > 決算 > 平成22年度三浦市決算の概要

ここから本文です。

更新日:2016年9月30日

平成22年度三浦市決算の概要

1.平成22年度 三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較 (歳 出) (金額単位:円)

会計区分

平成22年度

平成21年度

増減額

伸率(%)

主 な 増 減 理 由

一 般 会 計

27,012,689,489

19,265,270,430

7,747,419,059

40.2

土地開発公社の解散による

特別
会計

国民健康保険事業会計

6,610,619,186

6,405,691,226

204,927,960

3.2

一般被保険者療養給付費の増加
老人保健医療事業会計

15,037,479

36,657,034

-21,619,555

-59.0

平成20年3月31日で老人保健医療制度が廃止されたことによる医療給付費等の減少

後期高齢者医療事業会計

 515,187,911

485,398,220

29,789,691

6.1

広域連合納付金事業に伴う広域連合負担金の増加
介護保険事業会計

 3,726,834,403

 3,474,224,833

252,609,570

7.3

介護認定者増加及び介護サービス給付費の増加
市場事業会計

827,886,737

1,368,780,760

-540,894,023

-39.5

超低温魚市場冷蔵庫火災に伴う災害復旧費の減少

公共下水道事業会計

1,152,559,372

1,053,534,340

99,025,032

9.4

汚泥脱水機増設に伴う処理場建設事業の増加

 小 計

12,848,125,088

12,824,286,413

23,838,675

0.2

 

企業
会計

病院事業会計

2,372,374,376

2,689,007,551

-316,633,175

-11.8

職員数の減及び人件費の適正化による給料・手当等の減少並びに退職給与金の減少
水道事業会計

2,144,719,000

2,353,122,692

-208,403,692

-8.9

公的資金補償金免除繰上償還の終了に伴う企業債償還金の減少

小 計

4,517,093,376

5,042,130,243

-525,036,867

-10.4

 

合 計

44,377,907,953

37,131,687,086

7,246,220,867

19.5

 

2.平成22年度 一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳 入(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成22年度

構成比(%)

平成21年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

市税

6,629,732,519

24.3

6,638,803,885

 34.3

 -9,071,366

 -0.1

2

地方譲与税

142,856,101

0.5

 147,370,061

 0.8

 -4,513,960

-3.1

3

利子割交付金

19,199,000

0.1

 22,065,000

 0.1

 -2,866,000

 -13.0

4

配当割交付金

12,489,000

0.0

9,928,000

 0.1

2,561,000

 25.8

5

株式等譲渡所得割交付金

4,201,000

0.0

 4,889,000

 0.0

-688,000

-14.1

6

地方消費税交付金

410,906,000

1.5

 411,613,000

 2.1

-707,000

-0.2

7

自動車取得税交付金

67,891,000

0.3

85,875,000

 0.4

 -17,984,000

-20.9

8

地方特例交付金

91,771,000

0.3

75,788,000

 0.4

15,983,000

21.1

9

地方交付税

3,046,861,000

11.2

2,769,651,000

 14.3

277,210,000

10.0

10

交通安全対策特別交付金

7,947,000

0.0

8,462,000

 0.0

-515,000

-6.1

11

分担金及び負担金

106,031,403

0.4

 102,871,690

 0.5

 3,159,713

3.1

12

使用料及び手数料

145,940,500

0.5

166,683,363

 0.9

 -20,742,863

-12.4

13

国庫支出金

2,292,106,202

8.4

2,563,280,339

 13.2

 -271,174,137

 -10.6

14

県支出金

870,442,003

3.2

 945,012,066

4.9

 -74,570,063

 -7.9

15

財産収入

61,444,241

0.2

 18,147,624

 0.1

43,296,617

238.6

16

寄附金

29,514,583

0.1

 10,589,224

 0.1

18,925,359

178.7

17

繰入金

170,491,859

0.6

474,193,639

 2.4

 -303,701,780

 -64.0

18

繰越金

98,905,100

0.4

 986,504,377

5.1

 -887,599,277

-90.0

19

諸収入

709,973,952

2.6

2,262,139,262

 11.7

-1,552,165,310

 -68.6

20

市債

12,416,605,000

45.4

1,660,309,000

 8.6

 10,756,296,000

647.8

27,335,308,463

100.0

19,364,175,530

100.0

7,971,132,933

 41.2

 

(2) 歳 出(款 別) (金額単位:円)

科 目

平成22年度

構成比(%)

平成21年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

議会費

193,068,447

0.7

196,943,323

1.0

-3,874,876

-2.0

2

総務費

13,429,775,744

49.7

5,186,088,275

26.9

8,243,687,469

159.0

3

民生費

4,761,574,799

17.6

4,397,466,547

22.8

364,108,252

8.3

4

衛生費

2,155,014,099

8.0

2,281,499,688

11.8

-126,485,589

-5.5

5

農林水産業費

612,465,835

2.3

734,663,559

3.8

-122,197,724

-16.6

6

商工費

441,322,327

1.6

798,909,822

4.2

-357,587,495

-44.8

7

土木費

1,400,386,840

5.2

1,784,662,671

9.3

-384,275,831

-21.5

8

消防費

751,324,929

2.8

790,151,589

4.1

-38,826,660

-4.9

9

教育費

1,335,647,340

5.0

1,433,106,788

7.5

-97,459,448

-6.8

10

災害復旧費

6,766,500

0.0

40,902,357

0.2

-34,135,857

-83.5

11

公債費

1,925,342,629

7.1

1,620,875,811

8.4

304,466,818

18.8

27,012,689,489

100.0

19,265,270,430

100.0

7,747,419,059

40.2

 

(3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成22年度

構成比(%)

平成21年度

構成比(%)

増 減 額

伸率(%)

1

人件費

3,989,102

14.8

4,425,576

23.0

-436,474

-9.9

2

物件費

2,172,589

8.0

1,951,819

10.1

220,770

11.3

3

維持補修費

232,999

0.9

120,503

0.6

112,496

93.4

4

扶助費

2,856,077

10.6

2,281,182

11.9

574,895

25.2

5

補助費等

9,858,394

36.5

1,735,098

9.0

8,123,296

468.2

6

普通建設事業費

1,385,810

5.1

2,137,436

11.1

-751,626

-35.2

7

災害復旧事業費

6,766

0.0

40,902

0.2

-34,136

-83.5

8

公債費

1,925,343

7.1

1,620,876

8.4

304,467

18.8

9

積立金

140,190

0.5

34,614

0.2

105,576

305.0

10

出資金

400

0.0

800

0.0

-400

-50.0

11

貸付金

2,072,914

7.7

2,084,080

10.8

-11,166

-0.5

12

繰出金

2,372,105

8.8

2,832,384

14.7

-460,279

-16.3

27,012,689

100.0

19,265,270

100.0

7,747,419

40.2

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成22年度 一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成22年度

平成21年度

増 減 額

伸率(%)

自主

財源

市税

6,629,733

6,638,804

-9,071

-0.1

諸収入ほか

1,052,904

2,560,431

-1,507,527

-58.9

繰入金

170,492

474,194

-303,702

-64.0

繰越金

98,905

986,504

-887,599

-90.0

小計

7,952,034

10,659,933

-2,707,899

-25.4

依存

財源

地方交付税

3,046,861

2,769,651

277,210

10.0

国県支出金

3,162,548

3,508,292

-345,744

-9.9

地方譲与税ほか

757,260

765,990

-8,730

-1.1

市債

12,416,605

1,660,309

10,756,296

647.8

小計

19,383,274

8,704,242

10,679,032

122.7

合 計

27,335,308

19,364,175

7,971,133

41.2

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」の減少は、景気低迷による所得の減少によるものです。 
  • 「地方交付税」の増加は、普通交付税及び特別交付税の増加によるものです。
  • 「地方譲与税ほか」の減少は、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金の減少による ものです。
  • 「市債」の増加は、第三セクター等改革推進債の借入によるものです。   

 

(2)歳出の内訳と前年度比較 (金額単位:千円)

科 目

平成22年度

平成21年度

増 減 額

伸率(%)

義務的経費

人件費

3,989,102

4,425,576

-436,474

-9.9

公債費

1,925,343

1,620,876

304,467

18.8

扶助費

2,856,077

2,281,182

574,895

25.2

小計

8,770,522

8,327,634

442,888

5.3

その他経費

普通建設事業費

1,385,810

2,137,436

-751,626

-35.2

繰出金

2,372,105

2,832,384

-460,279

-16.3

その他

14,484,252

5,967,816

8,516,436

142.7

小計

18,242,167

10,937,636

7,304,531

66.8

合 計

27,012,689

19,265,270

7,747,419

40.2

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「人件費」の減少は、職員手当の減少によるものです。
  • 「扶助費」の増加は、子ども手当の支給によるものです。
  • 「普通建設事業費」の減少は、三浦バイオマスセンター、三浦スポーツ公園が完成したことによる事業費の減少によるものです。
  • 「繰出金」の減少は、市立病院への繰出金の減少によるものです。
  • 「その他」の増加は、土地開発公社解散による補償金の増加によるものです。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

ページの先頭へ戻る