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更新日:2011年10月27日
平成22年度当初予算の編成過程の公表について
三浦市は、「行政革命戦略~五つの宣言(PDF:1,786KB)」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。
|
回数 |
公表方法 |
時期等 |
内容 |
||
|
1回目 |
HP |
平成21年11月13日 |
|||
|
2回目 |
HP |
平成22年2月19日 |
|||
|
3回目 |
HP |
平成22年4月 |
確定予算の解説 |
||
|
平成22年5月6日 |
|||||
(1)全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)
|
会計区分 |
平成22年度 |
平成21年度 |
比較 |
伸率(%) |
|
|
一 般 会 計 |
17,025,794 |
17,525,904 |
-500,110 |
-2.9 |
|
|
特別 |
国民健康保険事業会計 |
6,655,203 |
6,365,169 |
290,034 |
4.6 |
| 老人保健医療事業会計 |
11,923 |
22,794 |
-10,871 |
-47.7 |
|
| 後期高齢者医療事業会計 |
531,906 |
569,609 |
-37,703 |
-6.6 |
|
| 介護保険事業会計 |
3,747,653 |
3,556,018 |
191,635 |
5.4 |
|
| 市場事業会計 |
955,184 |
510,816 |
444,368 |
87.0 |
|
| 公共下水道事業会計 |
1,182,783 |
1,095,298 |
87,485 |
8.0 |
|
|
小 計 |
13,084,652 |
12,119,704 |
964,948 |
8.0 |
|
|
企業 |
病院事業会計 |
2,688,325 |
3,055,122 |
-366,797 |
-12.0 |
| 水道事業会計 |
2,234,601 |
2,449,491 |
-214,890 |
-8.8 |
|
|
小 計 |
4,922,926 |
5,504,613 |
-581,687 |
-10.6 |
|
|
合 計 |
35,033,372 |
35,150,221 |
-116,849 |
-0.3 |
|
(1)歳 入(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成22年度 |
構成比(%) |
平成21年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
市税 |
6,723,420 |
39.6 |
7,081,954 |
40.4 |
-358,534 |
-5.1 |
|
2 |
地方譲与税 |
138,900 |
0.8 |
146,300 |
0.8 |
-7,400 |
-5.1 |
|
3 |
利子割交付金 |
15,700 |
0.1 |
44,600 |
0.3 |
-28,900 |
-64.8 |
|
4 |
配当割交付金 |
3,200 |
0.0 |
32,200 |
0.2 |
-29,000 |
-90.1 |
|
5 |
株式等譲渡所得割交付金 |
2,600 |
0.0 |
3,200 |
0.0 |
-600 |
-18.8 |
|
6 |
地方消費税交付金 |
415,300 |
2.4 |
412,900 |
2.4 |
2,400 |
0.6 |
|
7 |
自動車取得税交付金 |
73,100 |
0.4 |
87,700 |
0.5 |
-14,600 |
-16.6 |
|
8 |
地方特例交付金 |
84,500 |
0.5 |
88,400 |
0.5 |
-3,900 |
-4.4 |
|
9 |
地方交付税 |
3,018,300 |
17.8 |
2,484,900 |
14.2 |
533,400 |
21.5 |
|
10 |
交通安全対策特別交付金 |
8,400 |
0.0 |
9,500 |
0.0 |
-1,100 |
-11.6 |
|
11 |
分担金及び負担金 |
106,267 |
0.6 |
104,292 |
0.6 |
1,975 |
1.9 |
|
12 |
使用料及び手数料 |
157,293 |
0.9 |
175,293 |
1.0 |
-18,000 |
-10.3 |
|
13 |
国庫支出金 |
1,652,325 |
9.7 |
1,671,165 |
9.5 |
-18,840 |
-1.1 |
|
14 |
県支出金 |
932,651 |
5.5 |
990,050 |
5.6 |
-57,399 |
-5.8 |
|
15 |
財産収入 |
31,820 |
0.2 |
26,362 |
0.2 |
5,458 |
20.7 |
|
16 |
寄附金 |
6,012 |
0.0 |
13,636 |
0.1 |
-7,624 |
-55.9 |
|
17 |
繰入金 |
89,323 |
0.5 |
312,179 |
1.8 |
-222,856 |
-71.4 |
|
18 |
繰越金 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
19 |
諸収入 |
2,176,583 |
12.8 |
2,205,773 |
12.6 |
-29,190 |
-1.3 |
|
20 |
市債 |
1,340,100 |
7.9 |
1,585,500 |
9.0 |
-245,400 |
-15.5 |
|
計 |
17,025,794 |
100.0 |
17,525,904 |
100.0 |
-500,110 |
-2.9 |
|
(2)歳 出(款 別) (金額単位:千円)
|
科 目 |
平成22年度 |
構成比(%) |
平成21年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
議会費 |
199,468 |
1.2 |
209,981 |
1.2 |
-10,513 |
-5.0 |
|
2 |
総務費 |
4,006,032 |
23.5 |
4,175,915 |
23.8 |
-169,883 |
-4.1 |
|
3 |
民生費 |
4,832,768 |
28.3 |
4,016,173 |
22.9 |
816,595 |
20.3 |
|
4 |
衛生費 |
2,275,189 |
13.4 |
2,244,630 |
12.8 |
30,559 |
1.4 |
|
5 |
農林水産業費 |
745,466 |
4.4 |
792,592 |
4.5 |
-47,126 |
-5.9 |
|
6 |
商工費 |
220,444 |
1.3 |
765,521 |
4.4 |
-545,077 |
-71.2 |
|
7 |
土木費 |
1,181,950 |
6.9 |
1,713,088 |
9.8 |
-531,138 |
-31.0 |
|
8 |
消防費 |
736,219 |
4.3 |
798,314 |
4.6 |
-62,095 |
-7.8 |
|
9 |
教育費 |
981,756 |
5.8 |
1,128,093 |
6.4 |
-146,337 |
-13.0 |
|
10 |
災害復旧費 |
7 |
0.0 |
7 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
11 |
公債費 |
1,796,495 |
10.6 |
1,631,590 |
9.3 |
164,905 |
10.1 |
|
12 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
17,025,794 |
100.0 |
17,525,904 |
100.0 |
-500,110 |
-2.9 |
|
(3)歳 出(性質別)(金額単位:千円)
|
科 目 |
平成22年度 |
構成比(%) |
平成21年度 |
構成比(%) |
比較 |
伸率(%) |
|
|
1 |
人件費 |
3,834,980 |
22.4 |
4,350,989 |
24.8 |
-516,009 |
-11.9 |
|
2 |
物件費 |
2,274,772 |
13.4 |
1,930,417 |
11.0 |
344,355 |
17.8 |
|
3 |
維持補修費 |
54,999 |
0.3 |
86,171 |
0.5 |
-31,172 |
-36.2 |
|
4 |
扶助費 |
2,887,638 |
16.9 |
2,136,386 |
12.2 |
751,252 |
35.2 |
|
5 |
補助費等 |
880,171 |
5.2 |
811,814 |
4.6 |
68,357 |
8.4 |
|
6 |
普通建設事業費 |
579,921 |
3.4 |
1,796,516 |
10.3 |
-1,216,595 |
-67.7 |
|
7 |
災害復旧事業費 |
7 |
0.0 |
7 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
8 |
公債費 |
1,796,495 |
10.6 |
1,631,590 |
9.3 |
164,905 |
10.1 |
|
9 |
積立金 |
8,638 |
0.1 |
24,808 |
0.1 |
-16,170 |
-65.2 |
|
10 |
出資金 |
400 |
0.0 |
800 |
0.0 |
-400 |
-50.0 |
|
11 |
貸付金 |
2,072,914 |
12.2 |
2,084,320 |
11.9 |
-11,406 |
-0.5 |
|
12 |
繰出金 |
2,584,859 |
15.2 |
2,622,086 |
15.0 |
-37,227 |
-1.4 |
|
13 |
予備費 |
50,000 |
0.3 |
50,000 |
0.3 |
0 |
0.0 |
|
計 |
17,025,794 |
100.0 |
17,525,904 |
100.0 |
-500,110 |
-2.9 |
|
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部署名:政策経営部財政課
電話番号:046-882-1111
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