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更新日:2016年10月6日

平成26年度三浦市決算の概要

1.平成26年度三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較(歳出)(金額単位:円)

会計区分

平成26年度

平成25年度

増減額

伸率(%)

主な増減理由

一般会計

16,149,545,561

15,689,027,290

460,518,271

2.9

臨時福祉給付金や借換債の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

7,007,129,012

6,979,220,433

27,908,579

0.4

一般被保険者療養給付費の増加
後期高齢者医療事業会計

614,079,176

595,187,384

18,891,792

3.2

広域連合納付金事業に伴う広域連合負担金の増加
介護保険事業会計

4,417,368,550

4,221,519,736

195,848,814

4.6

要介護認定者の増加に伴う介護サービス給付費の増加
市場事業会計

473,172,420

470,820,776

2,351,644

0.5

職員1名分の人件費を一般会計負担から市場会計負担としたことによる人件費の増加

公共下水道事業会計

1,058,479,226

907,889,874

15,059,352

16.6

平成16年度借入の資本費平準化債の償還に伴う公債費の増加

第三セクター等改革推進債償還事業会計

566,425,987

572,525,036

-6,099,049

-1.1

借入残高の減少及び金利低下による公債費利子の減少

小計

14,136,654,371

13,747,163,239

389,491,132

2.8

 

企業
会計

病院事業会計

2,929,640,720

3,091,583,323

-161,942,603

-5.2

医療機器等購入に係る建設改良費の減少
水道事業会計

1,967,243,099

1,992,118,413

-24,875,314

-1.2

工事延長の減少に伴う老朽管更新事業費の減少

小計

4,896,883,819

5,083,701,736

-186,817,917

-3.7

 

合計

35,183,083,751

34,519,892,265

663,191,486

1.9

 

2.平成26年度一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳入(款別)(金額単位:円)

科目

平成26年度

構成比(%)

平成25年度

構成比(%)

増減額

伸率(%)

1

市税

6,138,575,550

37.6

6,296,936,909

39.8

-158,361,359

-2.5

2

地方譲与税

119,987,000

0.7

126,085,000

0.8

-6,098,000

-4.8

3

利子割交付金

11,137,000

0.1

11,739,000

0.1

-602,000

-5.1

4

配当割交付金

48,295,000

0.3

25,960,000

0.2

22,335,000

86.0

5

株式等譲渡所得割交付金

30,190,000

0.2

45,602,000

0.3

-15,412,000

-33.8

6

地方消費税交付金

477,256,000

2.9

386,281,000

2.4

90,975,000

23.6

7

自動車取得税交付金

33,769,000

0.2

64,256,000

0.4

-30,487,000

-47.4

8

地方特例交付金

22,403,000

0.1

26,144,000

0.2

-3,741,000

-14.3

9

地方交付税

3,528,487,000

21.6

3,484,045,000

22.0

44,442,000

1.3

10

交通安全対策特別交付金

6,611,000

0.1

7,407,000

0.0

-796,000

-10.7

11

分担金及び負担金

112,073,522

0.7

112,304,370

0.7

-230,848

-0.2

12

使用料及び手数料

150,027,788

0.9

152,131,362

1.0

-2,103,574

-1.4

13

国庫支出金

2,192,565,902

13.4

1,983,664,252

12.5

208,901,650

10.5

14

県支出金

866,321,032

5.3

886,122,522

5.6

-19,801,490

-2.2

15

財産収入

32,753,615

0.2

28,053,753

0.2

4,699,862

16.8

16

寄附金

164,438,445

1.0

71,792,665

0.5

92,645,780

129.0

17

繰入金

307,199,086

1.9

235,164,674

1.5

72,034,412

30.6

18

繰越金

78,001,698

0.5

49,622,840

0.3

28,378,858

57.2

19

諸収入

230,218,097

1.4

206,723,641

1.3

23,494,456

11.4

20

市債

1,768,835,000

10.9

1,611,974,000

10.2

156,861,000

9.7

16,319,144,735

100.0

15,812,009,988

100.0

507,134,747

3.2

 

(2)歳出(款別)(金額単位:円)

科目

平成26年度

構成比(%)

平成25年度

構成比(%)

増減額

伸率(%)

1

議会費

209,282,659

1.3

202,324,701

1.3

6,957,958

3.4

2

総務費

2,522,102,627

15.6

2,612,774,502

16.7

-90,671,875

-3.5

3

民生費

5,628,432,747

34.9

5,382,155,378

34.3

246,277,369

4.6

4

衛生費

1,963,422,490

12.2

1,918,830,500

12.2

44,591,990

2.3

5

農林水産業費

462,129,321

2.9

669,881,110

4.3

-207,751,789

-31.0

6

商工費

162,295,681

1.0

149,902,425

1.0

12,393,256

8.3

7

土木費

1,244,563,209

7.7

1,160,138,029

7.4

84,425,180

7.3

8

消防費

760,507,530

4.7

728,266,622

4.6

32,240,908

4.4

9

教育費

911,627,022

5.6

876,007,125

5.6

35,619,897

4.1

10

災害復旧費

56,080,736

0.3

54,475,546

0.3

1,605,190

3.0

11

公債費

2,229,101,539

13.8

1,934,271,352

12.3

294,830,187

15.2

16,149,545,561

100.0

15,689,027,290

100.0

460,518,271

2.9

 

(3)歳出(性質別)(金額単位:千円)

科目

平成26年度

構成比(%)

平成25年度

構成比(%)

増減額

伸率(%)

1

人件費

3,359,249

20.8

3,458,996

22.0

-99,747

-2.9

2

物件費

2,040,310

12.6

1,971,953

12.6

68,357

3.5

3

維持補修費

141,706

0.9

43,682

0.3

98,024

224.4

4

扶助費

3,518,346

21.8

3,284,388

20.9

233,958

7.1

5

補助費等

945,463

5.9

885,094

5.6

60,369

6.8

6

普通建設事業費

686,298

4.3

730,321

4.7

-44,023

-6.0

7

災害復旧事業費

56,081

0.3

50,193

0.3

5,888

11.7

8

公債費

2,229,102

13.8

1,934,271

12.3

294,831

15.2

9

積立金

167,501

1.0

245,869

1.6

-78,368

-31.9

10

出資金

0

0.0

0

0.0

0

0.0

11

貸付金

12,160

0.1

12,400

0.1

-240

-1.9

12

繰出金

2,993,330

18.5

3,071,860

19.6

-78,530

-2.6

16,149,546

100.0

15,689,027

100.0

460,519

2.9

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成26年度一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較(金額単位:千円)

科目

平成26年度

平成25年度

増減額

伸率(%)

自主

財源

市税

6,138,576

6,296,937

-158,361

-2.5

諸収入ほか

689,511

571,006

118,505

20.8

繰入金

307,199

235,165

72,034

30.6

繰越金

78,002

49,623

28,379

57.2

小計

7,213,288

7,152,731

60,557

0.8

依存

財源

地方交付税

3,528,487

3,484,045

44,442

1.3

国県支出金

3,058,887

2,869,786

189,101

6.6

地方譲与税ほか

749,648

693,474

56,174

8.1

市債

1,768,835

1,611,974

156,861

9.7

小計

9,105,857

8,659,279

446,578

5.2

合計

16,319,145

15,812,010

507,135

3.2

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」は、昨年度増加しましたが、再び減少しました。これは主に、市民税の減少によるものです。
  • 「諸収入ほか」の増加は、寄附金「ふるさと納税」の増加によるものです。
  • 「繰入金」の増加は、財政調整基金の取崩額の増加によるものです。
  • 「地方交付税」の増加は、普通交付税及び特別交付税の増加によるものです。
  • 「国県支出金」の増加は、主に国の補助金の増加によるものです。
  • 「市債」の増加は、市債の借換によるものです。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較(金額単位:千円)

科目

平成26年度

平成25年度

増減額

伸率(%)

義務的経費

人件費

3,359,249

3,458,996

-99,747

-2.9

公債費

2,229,102

1,934,271

294,831

15.2

扶助費

3,518,346

3,284,388

233,958

7.1

小計

9,106,697

8,677,655

429,042

4.9

その他経費

普通建設事業費

686,298

730,321

-44,023

-6.0

繰出金

2,993,330

3,071,860

-78,530

-2.6

その他

3,363,221

3,209,191

154,030

4.8

小計

7,042,849

7,011,372

31,477

0.4

合計

16,149,546

15,689,027

460,519

2.9

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「公債費」の増加は、市債の借換に伴うものです。
  • 「扶助費」の増加は、臨時福祉給付金及び障害者自立支援給付費の増加によるものです。
  • 「普通建設事業費」の減少は、三浦縦貫道路関連事業の整備費の減少などによるものです。
  • 「繰出金」の減少は、主に下水道会計への繰出金の減少などによるものです。
  • 「その他」の増加は、道路橋りょうにかかる維持補修費の増加によるものです。

お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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