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平成26年度三浦市予算の概要

 平成26年度当初予算の編成過程の公表について

三浦市は、「行政革命戦略・5つの宣言」の中で、「まるはだか宣言」をしています。
これは、「市民にとって有利・不利を判断できる客観的な情報が市内に流通している」ような三浦市にすることを目標としています 。
そこで、市行政の使命として、予算の編成過程と結果を、広く市民の皆さんに公表します。

回数

公表方法

時期等

内容

1回目

HP

平成25年10月18日

予算編成方針(PDF:967KB)

2回目

HP

平成26年2月18日

予算(案)の概要(PDF:2,534KB)

3回目

HP

平成26年4月1日

確定予算の解説

市広報紙

平成26年5月1日予定

 

 

1.平成26年度 三浦市全会計予算

  (1)全会計予算対前年度比較 (金額単位:千円)

会計区分

平成26年度

平成25年度

比較

伸率 (%)

一 般 会 計

16,270,939

15,818,144

452,795

2.9

特別

会計

国民健康保険事業 7,162,527 7,114,284 48,243 0.7
後期高齢者医療事業 668,612 637,519 31,093 4.9
介護保険事業 4,508,012 4,246,617 261,395 6.2
市場事業 505,250 479,054 26,196 5.5
公共下水道事業 1,070,554 921,756 148,798 16.1
第三セクター等改革推進債償還事業

572,788

2,220,878

-1,648,090 -74.2

小 計

14,487,743 15,620,108 -1,132,365 -7.2

企業

会計

病院事業 3,132,344 3,362,594 -230,250 -6.8
水道事業 2,049,216 2,064,641 -15,425 -0.7

小 計

5,181,560 5,427,235 -245,675 -4.5

合 計

35,940,242

36,865,487

-925,245

-2.5

2. 平成26年度 一般会計 予算款別性質別対前年度比較

  (1)歳 入(款 別) (金額単位:千円)

科 目

平成26年度

構成比(%)

平成25年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

市税

6,264,329

38.5

6,150,404

38.9

113,925

1.9

2

地方譲与税

129,901

0.8

130,001

0.8

-100

-0.1

3

利子割交付金

12,700

0.1

11,600

0.1

1,100

9.5

4

配当割交付金

40,000

0.2

18,000

0.1

22,000

122.2

5

株式等譲渡所得割交付金

4,600

0.0

3,300

0.0

1,300

39.4

6

地方消費税交付金

522,690

3.2

416,100

2.6

106,590

25.6

7

自動車取得税交付金

30,300

0.2

71,400

0.5

-41,100

-57.6

8

地方特例交付金

24,800

0.2

29,000

0.2

-4,200

-14.5

9

地方交付税

3,420,568

21.0

3,487,100

22.1

-66,532

-1.9

10

交通安全対策特別交付金

8,400

0.1

8,400

0.1

0

0.0

11

分担金及び負担金

112,653

0.7

111,432

0.7

1,221

1.1

12

使用料及び手数料

157,022

1.0

178,033

1.1

-21,011

-11.8

13

国庫支出金

2,283,489

14.0

2,041,802

12.9

241,687

11.8

14

県支出金

834,288

5.1

985,429

6.2

-151,141

-15.3

15

財産収入

28,029

0.2

33,329

0.2

-5,300

-15.9

16

寄附金

58,372

0.4

13,411

0.1

44,961

335.3

17

繰入金

234,270

1.4

163,912

1.0

70,358

42.9

18

繰越金

10,000

0.1

20,000

0.1

-10,000

-50.0

19

諸収入

185,066

1.1

148,391

0.9

36,675

24.7

20

市債

1,909,462

11.7

1,797,100

11.4

112,362

6.3

16,270,939

100.0

15,818,144

100.0

452,795

2.9

  (2)歳出(款 別) (金額単位:千円)

科 目

平成26年度

構成比(%)

平成25年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1

議会費

207,317

1.3

202,182

1.3

5,135

2.5

2

総務費

2,228,129

13.7

1,903,525

12.0

324,604

17.1

3

民生費

5,889,240

36.2

5,472,943

34.6

416,297

7.6

4

衛生費

2,023,526

12.4

2,043,119

12.9

-19,593

-1.0

5

農林水産業費

499,547

3.1

724,425

4.6

-224,878

-31.0

6

商工費

150,668

0.9

157,313

1.0

-6,645

-4.2

7

土木費

1,127,764

6.9

1,346,624

8.5

-218,860

-16.3

8

消防費

810,663

5.0

1,047,026

6.6

-236,363

-22.6

9

教育費

1,045,511

6.4

933,954

5.9

111,557

11.9

10

災害復旧費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

11

公債費

2,238,567

13.8

1,937,026

12.3

301,541

15.6

12

予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

16,270,939

100.0

15,818,144

100.0

452,795

2.9

  (3)歳 出(性質別) (金額単位:千円)

科 目

平成26年度

構成比(%)

平成25年度

構成比(%)

比較

伸率(%)

1 人件費

3,287,005

20.2

3,400,597

21.5

-113,592

-3.3

2 物件費

2,077,566

12.8

2,117,341

13.4

-39,775

-1.9

3 維持補修費

133,819

0.8

48,433

0.3

85,386

176.3

4 扶助費

3,508,062

21.6

3,425,776

21.7

82,286

2.4

5 補助費等

1,074,689

6.6

839,410

5.3

235,279

28.0

6 普通建設事業費

748,430

4.6

1,296,317

8.2

-547,887

-42.3

7 災害復旧事業費

7

0.0

7

0.0

0

0.0

8 公債費

2,238,567

13.7

1,937,026

12.2

301,541

15.6

9 積立金

58,714

0.4

13,984

0.1

44,730

319.9

10 貸付金

12,160

0.1

12,400

0.1

-240

-1.9

11 繰出金

3,081,920

18.9

2,676,853

16.9

405,067

15.1

12 予備費

50,000

0.3

50,000

0.3

0

0.0

16,270,939

100.0

15,818,144

100.0

452,795

2.9

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