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更新日:2017年2月28日

平成27年度三浦市決算の概要

1.平成27年度三浦市全会計決算

(1)全会計決算前年度比較(歳出)(金額単位:円)

会計区分

平成27年度

平成26年度

増減額

伸率(%)

主な増減理由

一般会計

16,378,992,296

16,149,545,561

229,446,735

1.4

中学校施設整備費や繰出金の増加

特別
会計

国民健康保険事業会計

7,972,559,212

7,007,129,012

965,430,200

13.8

対象医療費の拡大に伴う保険財政共同安定化事業拠出金の増加
後期高齢者医療事業会計

612,020,982

614,079,176

-2,058,194

-0.3

広域連合納付金事業に伴う広域連合負担金の減少
介護保険事業会計

4,450,012,205

4,417,368,550

32,643,655

0.7

新規事業の取り組み等に伴う地域支援事業費の増加
市場事業会計

518,742,510

473,172,420

45,570,090

9.6

高度衛生管理化対策事業(新規)等による増加

公共下水道事業会計

1,038,903,993

1,058,479,226

-19,575,233

-1.8

資本費平準化債の借換額の減少に伴う公債費の減少
第三セクター等改革推進債償還事業会計

560,876,894

566,425,987

-5,549,093

-1.0

借入残高の減少及び金利低下による公債費利子の減少

小計

15,153,115,796

14,136,654,371

1,016,461,425

7.2

 

企業
会計

病院事業会計

2,972,381,939

2,929,640,720

42,741,219

1.5

平成25年度借入企業債の償還開始に伴う企業債償還金の増加
水道事業会計

1,991,091,135

1,967,243,099

23,848,036

1.2

工事延長の増加に伴う老朽管更新事業費の増加

小計

4,963,473,074

4,896,883,819

66,589,255

1.4

 

合計

36,495,581,166

35,183,083,751

1,312,497,415

3.7

 

2.平成27年度一般会計決算款別性質別対前年度比較

(1)歳入(款別)(金額単位:円)

科目

平成27年度

構成比(%)

平成26年度

構成比(%)

増減額

伸率(%)

1

市税

5,858,810,613

34.9

6,138,575,550

37.6

-279,764,937

-4.6

2

地方譲与税

125,587,000

0.8

119,987,000

0.8

5,600,000

4.7

3

利子割交付金

9,536,000

0.1

11,137,000

0.1

-1,601,000

-14.4

4

配当割交付金

36,676,000

0.2

48,295,000

0.3

-11,619,000

-24.1

5

株式等譲渡所得割交付金

39,272,000

0.2

30,190,000

0.2

9,082,000

30.1

6

地方消費税交付金

808,074,000

4.8

477,256,000

2.9

330,818,000

69.3

7

自動車取得税交付金

46,243,000

0.3

33,769,000

0.2

12,474,000

36.9

8

地方特例交付金

21,182,000

0.1

22,403,000

0.1

-1,221,000

-5.5

9

地方交付税

3,725,806,000

22.2

3,528,487,000

21.6

197,319,000

5.6

10

交通安全対策特別交付金

6,908,000

0.0

6,611,000

0.1

297,000

4.5

11

分担金及び負担金

104,696,006

0.6

112,073,522

0.7

-7,377,516

-6.6

12

使用料及び手数料

145,012,471

0.9

150,027,788

0.9

-5,015,317

-3.3

13

国庫支出金

2,312,782,075

13.8

2,192,565,902

13.4

120,216,173

5.5

14

県支出金

929,863,627

5.5

866,321,032

5.3

63,542,595

7.3

15

財産収入

68,608,405

0.4

32,753,615

0.2

35,854,790

109.5

16

寄附金

201,487,691

1.2

164,438,445

1.0

37,049,246

22.5

17

繰入金

258,714,000

1.5

307,199,086

1.9

-48,485,086

-15.8

18

繰越金

132,422,174

0.8

78,001,698

0.5

54,420,476

69.8

19

諸収入

337,967,188

2.0

230,218,097

1.4

107,749,091

46.8

20

市債

1,624,138,000

9.7

1,768,835,000

10.9

-143,697,000

-8.1

16,794,786,250

100.0

16,319,144,735

100.0

475,641,515

2.9

 

(2)歳出(款別)(金額単位:円)

科目

平成27年度

構成比(%)

平成26年度

構成比(%)

増減額

伸率(%)

1

議会費

201,221,534

1.2

209,282,659

1.3

-8,061,125

-3.8

2

総務費

2,583,008,450

15.8

2,522,102,627

15.6

60,905,823

2.4

3

民生費

5,779,414,515

35.3

5,628,432,747

34.9

150,981,768

2.7

4

衛生費

1,993,204,579

12.2

1,963,422,490

12.2

29,782,089

1.5

5

農林水産業費

485,373,593

3.0

462,129,321

2.9

23,244,272

5.0

6

商工費

295,316,221

1.8

162,295,681

1.0

133,020,540

82.0

7

土木費

1,101,563,783

6.7

1,244,563,209

7.7

-142,999,426

-11.5

8

消防費

663,730,654

4.0

760,507,530

4.7

-96,776,876

-12.7

9

教育費

1,182,002,013

7.2

911,627,022

5.6

270,374,991

29.7

10

災害復旧費

15,685,432

0.1

56,080,736

0.3

-40,395,304

-72.0

11

公債費

2,078,471,522

12.7

2,229,101,539

13.8

-150,630,017

-6.8

16,378,992,296

100.0

16,149,545,561

100.0

229,446,735

1.4

 

(3)歳出(性質別)(金額単位:千円)

科目

平成27年度

構成比(%)

平成26年度

構成比(%)

増減額

伸率(%)

1

人件費

3,176,655

19.4

3,359,249

20.8

-182,594

-5.4

2

物件費

2,070,096

12.6

2,040,310

12.6

29,786

1.5

3

維持補修費

60,589

0.4

141,706

0.9

-81,117

-57.2

4

扶助費

3,428,182

20.9

3,518,346

21.8

-90,164

-2.6

5

補助費等

1,070,804

6.5

945,463

5.9

125,341

13.3

6

普通建設事業費

1,014,733

6.2

686,298

4.3

328,435

47.9

7

災害復旧事業費

14,710

0.1

56,081

0.3

-41,371

-73.8

8

公債費

2,078,471

12.7

2,229,102

13.8

-150,631

-6.8

9

積立金

221,087

1.4

167,501

1.0

53,586

32.0

10

出資金

159

0.0

0

0.0

159

皆増

11

貸付金

12,160

0.1

12,160

0.1

0

0.0

12

繰出金

3,231,346

19.7

2,993,330

18.5

238,016

8.0

16,378,992

100.0

16,149,546

100.0

229,446

1.4

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

3.平成27年度一般会計決算の概要

(1)歳入の内訳と前年度比較(金額単位:千円)

科目

平成27年度

平成26年度

増減額

伸率(%)

自主

財源

市税

5,858,810

6,138,576

-279,766

-4.6

諸収入ほか

857,772

689,511

168,261

24.4

繰入金

258,714

307,199

-48,485

-15.8

繰越金

132,422

78,002

54,420

69.8

小計

7,107,718

7,213,288

-105,570

-1.5

依存

財源

地方交付税

3,725,806

3,528,487

197,319

5.6

国県支出金

3,242,646

3,058,887

183,759

6.0

地方譲与税ほか

1,093,478

749,648

343,830

45.9

市債

1,625,138

1,768,835

-143,697

-8.1

小計

9,687,068

9,105,857

581,211

6.4

合計

16,794,786

16,319,145

475,641

2.9

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「市税」は、ここ2年間下がり続けています。これは主に、市民税及び固定資産税の減少によるものです。
  • 「諸収入ほか」の増加は、土地売払収入や寄附金の増加によるものです。
  • 「繰入金」の減少は、都市計画基金の取崩額の減少によるものです。
  • 「地方交付税」の増加は、普通交付税及び特別交付税の増加によるものです。
  • 「国県支出金」の増加は、主に国の補助金の増加によるものです。
  • 「市債」の減少は、前年度に発行した退職手当債や借換債などが減少したことによるものです。

 

(2)歳出の内訳と前年度比較(金額単位:千円)

科目

平成27年度

平成26年度

増減額

伸率(%)

義務的経費

人件費

3,176,655

3,359,249

-182,594

-5.4

公債費

2,078,471

2,229,102

-150,631

-6.8

扶助費

3,428,182

3,518,346

-90,164

-2.6

小計

8,683,308

9,106,697

-423,389

-4.6

その他経費

普通建設事業費

1,014,733

686,298

328,435

47.9

繰出金

3,231,346

2,993,330

238,016

8.0

その他

3,449,605

3,363,221

86,384

2.6

小計

7,695,684

7,042,849

652,835

9.3

合計

16,378,992

16,149,546

229,446

1.4

*表示単位で四捨五入しているため合計が合わない場合があります。

 

  • 「人件費」の減少は、退職手当の減少によるものです。
  • 「公債費」の減少は、市債の借換に伴う繰上償還額が減少したためです。
  • 「扶助費」の減少は、臨時福祉給付金の減少などによるものです。
  • 「普通建設事業費」の増加は、中学校施設の整備費の増加などによるものです。
  • 「繰出金」の増加は、主に国保会計への繰出金の増加などによるものです。
  • 「その他」の増加は、プレミアム付商品券発行事業の増加などによるものです。

 

4.平成27年度地方消費税率の引上げ分に係る地方消費税交付金の使途

 

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お問い合わせ

部署名:政策部財政課 

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-2836

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